霍邱县户胡镇人民政府2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.霍邱县户胡镇人民政府2025年收支总表
2.霍邱县户胡镇人民政府2025年收入总表
3.霍邱县户胡镇人民政府2025年支出总表
4.霍邱县户胡镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5.霍邱县户胡镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6.霍邱县户胡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.霍邱县户胡镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.霍邱县户胡镇人民政府2025年基本支出总表
10.霍邱县户胡镇人民政府2025年项目支出总表
11.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府采购支出表
12.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府购买服务支出表
13.霍邱县户胡镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表
14.霍邱县户胡镇人民政府2025年通用资产配置支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.关于2025年通用资产配置支出表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)编制和执行本行政区域内的经济、社会发展规划和财政预算,推动产业结构调整和经济平衡发展,提高人民生活水平。管理和监督所属经济组织和村(居)民委员会的经济工作,保障集体和个人的合法权益。
(二)开展社会主义民主与法制的宣传教育,制定社会治安综合治理规划并组织实施。加强社区管理,依法管理流动人口,处理信访问题,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体 所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序, 保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。
(四)保护和合理利用土地、水源、山林等自然资源,防止污染和其他公害,改善生活环境和生态环境。
(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
霍邱县户胡镇人民政府2025年度部门预算为镇本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2024年12月,霍邱县户胡镇人民政府实有各类人员141人,其中在职69人、退休46人、遗属26人。
三、2025年度主要工作任务
(一) 落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和 国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政, 推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民 委员会自治能力。
(二) 促进发展:科学制定发展规划,营造农村经济发展 环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场 流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民 发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训, 引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设 水平。
(三)维护稳定:要坚持“立党为公,执政为民” ,紧 紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最 关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层 政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对 突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民 事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助, 切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(四)加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、 计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加 强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保 护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民 生活质量。
(五)提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公 益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共 产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务, 及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。
第二部分 2025年部门预算表
霍邱县户胡镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.霍邱县户胡镇人民政府2025年收支总表(附件表1)
2.霍邱县户胡镇人民政府2025年收入总表(附件表2)
3.霍邱县户胡镇人民政府2025年支出总表(附件表3)
4.霍邱县户胡镇人民政府2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.霍邱县户胡镇人民政府2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.霍邱县户胡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.霍邱县户胡镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.霍邱县户胡镇人民政府2025年基本支出总表(附件表9)
10.霍邱县户胡镇人民政府2025年项目支出总表(附件表10)
11.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府采购支出表(附件表11)
12.霍邱县户胡镇人民政府2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.霍邱县户胡镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.霍邱县户胡镇人民政府2025年通用资产配置支出表(附件表14)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,霍邱县户胡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县户胡镇人民政府 2025 年收支总预算 3038.51 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出 1580.52 万元、社会保障和就业支出 174.28 万元、卫生健康支出43.57万元、城乡社区支出300万元、农林水支出 853 万元、住房保障支出 87.14 万元。
二、关于2025年收入总表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年收入预算 3038.51万元,其中本年收入2738.51万元,上年结转收入300万元。
(一)本年收入2738.51万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2738.51万元 ,占100% ,比2024年预算增加600.41万元,增长28% ,增长原因主要是2025年在经济增长的推动下,社会基本需求不断增长,政府随着社会需求的变化而不断调整公共支出,且机构改革,三权下放,部分事业单位纳入镇政府管理,在职人员增多,人员综合预算等有较大幅度增加,因此一般公共预算收入有所增加。
(二)上年结转收入300 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入, 比 2024 年预算增加297万元,上升原因主要是2024年两个省级中心村建设工程上年未拨付,导致上年结转收入上升较多。
三、关于2025年支出总表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年支出预算3038.51万元,比2024年预算增加897.41万元,增长41.91%,增长原因是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加较多,另一方面村级支出(村干部报酬提标)有所增加。其中,基本支出1273.51万元,占41% ,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务; 项目支出1765万元,占59%,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村振兴有效衔接发展。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年财政拨款收支预算 3038.51万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为:本年财政拨款收入2738.51万元,上年结转收入300万元。支出按功能分类分为: 一般公共服务支出 1580.52万元,占52.02% ;社会保障和就业支出174.28万元, 占 5.74% ;卫生健康支出43.57万元, 占1.43% ;城乡社区支出300万元,占9.87%;农林水支出853万元,占 28.07%,住房保障支出87.14万元,占 2.87%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
霍邱县户胡镇人民政府2025年一般公共预算支出 3038.51万元 ,比2024年预算增加897.41万元 ,增长41.9% , 增长原因是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加较多,另一方面村级支出(村干部报酬提标)有所增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 1580.52万元,占52.02% ;社会保障和就业支出174.28万元, 占 5.74% ;卫生健康支出43.57万元, 占1.43% ;城乡社区支出300万元,占9.87%;农林水支出853万元,占 28.07%,住房保障支出87.14万元,占 2.87%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2025年预算3万元,较2024年预算减少17万元,下降85%,下降原因主要是2025年部分单位没有编制相关预算的要求。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1569.22 万元, 比 2024 年预算增加304.18万元,增长24.04% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加较多,导致在职人员基础绩效奖、职业年金、相关办公费用、离退休人员补助等综合定额上升。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算116.19 万元, 2024年预算增加37.29万元,增长47.26% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加,单位新招录在职人员较多,且基础绩效奖纳入部门预算,所以基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算58.09万元, 比2024年预算增加18.59万元,增长48.28% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加,单位新招录在职人员,且基础绩效奖纳入部门预算,所以基本养老保险缴费支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算 43.57 万元,较2024年预算增加 23.17 万元,增长 113.57% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加,单位新招录在职人员,且基础绩效奖纳入部门预算,所以医疗保险增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算20.47万元,较2024年预算增加6.27万元,增长44.15% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加,单位新招录在职人员,且基础绩效奖纳入部门预算,所以医疗保险增加。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算853万元,较2024 年增加209万元,增长32.45%,主要原因是村干部报酬提标,对村民委员会和村支部的补助有所增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算87.14万元 ,比2024年预算增加27.94 万元,增长47.19% ,增长原因主要是事业单位机构改革,下放至乡镇人员增加,单位新招录在职人员,且基础绩效奖纳入部门预算所以住房公积金增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1273.51 万元,其中,人员经费1157.49 万元,公用经费116.02 万元。
(一)人员经费1157.49万元,主要包括:基本工资289.83 万元、津贴补贴120.55万元、奖金240.05万元、绩效工资85.45 万元、机关事业单位基本养老保险费116.19万元、职业年金缴费 58.09万元、职工基本医疗保险缴费43.57万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金87.14万元、退职(役)费1.44万元、生活补助111.71万元、其他对个人和家庭的补助0. 1万元。
(二)公用经费116.02万元,主要包括:办公费4万元、电费15.5万元、差旅费8万元、维修(护)费6万元、公务接待费15万元、劳务费4万元、工会经费13.45万元、福利费7万元、其他交通费用24.56万元、其他商品服务支出18.5万元。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年预算共安排项目支出1765万元,较2024年预算增加509万元,增长16.64%,增长原因主要是村级支出中村干部报酬提标,2024年两个省级中心村建设工程当年未支付工程款,结转到下年继续使用。主要包括:本年财政拨款安排1465万元(其中,一般公共预算拨款安排 1465万元),财政拨款结转结余安排300万元(其中,政府性基金预算拨款安排300万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年预算安排政府采购支出20万元,较2024年预算增加18万元,增长900%,增长原因主要是机构改革,三权下放,人员增加较多,需要采购的电脑、空调、办公家具等办公用品大幅增加。其中,一般公共预算安排20万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,霍邱县户胡镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42.5万元,较2024年预算增加1.5万元,上升3.66%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费42.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,主要原因是无新增公务用车。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是无新增公务用车,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
(三)公务接待费。支出预算42.5万元,较2024年预算增加 1.5万元,上升3.66%,主要原因是机构改革,霍邱县户胡镇财政所三权下放至霍邱县户胡镇人民政府,财政所原有的三公经费平行移至政府,因此政府的公务接待费较上年有所增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明
霍邱县户胡镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。
十四、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
2025年,霍邱县户胡镇人民政府 7 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1465万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。
2025年霍邱县户胡镇人民政府编制项 目绩效目标7 个,预算资金1465万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置, 一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出 指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标) ,三级指标结合项目实际, 明确具体指标和指标值。
1.“综治维稳、 信访、 人民调解经费 ”项目。
(1)项目概述:维护社会治安综合治理、化解矛盾、维护社会稳定。
(2)立项依据:牢固树立“稳定压倒一切思想”,提高和谐稳定社会。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025 年 1 月—2025 年 12 月
(5)项目内容: 开展社会治安联合防控、矛盾纠纷 联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层 平安联合创建、流动人口联合服务管理等工作。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 20 万元
(7)绩效目标:解决影响社会和谐稳定的突出问题, 不断提升人民群众安全感和满意度。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
综治维稳、信访 、人民调解经费 |
||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
||
项目来源 |
牢固树立“ 稳定压倒一切思想 ”, 提高和谐稳定社会。 |
项 目期 |
1 年 |
||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
20万元 |
|||
其中: 财政拨款 |
20万元 |
||||
上年结转 |
0 |
||||
其他资金 |
0 |
||||
年度目标 |
综治维稳、信访 、人民调解工作正常运行 |
||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
20 万元 |
||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
|||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
|||
成本 指标 |
项目成本 |
20 万元 |
|||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
20 万元 |
||
社会 效益 指标 |
社会效益指标
|
综治维稳、信访、人民调解工作正常运行 |
|||
生态 效益 指标 |
|
|
|||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
|||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
2.“乡村振兴经费 ”项目。
( 1 )项目概述 :用于开展乡村振兴工作。
( 2 )立项依据 :根据《中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金管理办法》(财农〔2021〕19 号)、财政部等六部 门《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核 办法〉 的通知》(财农〔2021〕 122 号)、《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽 省农业农村厅 安徽省林业局关于印发< 安徽省衔接推进 乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法> 的通知》(皖财农 〔2021〕1408 号)。
( 3 )实施主体 :霍邱县户胡镇人民政府
( 4 )起止时间 :2025 年 1 月—2025 年 12 月
( 5 )项目内容 :以强化监测帮扶为重点,推动成果巩 固; 以“ 两强一增”为抓手,推动产业振兴; 以建强“三农” 队伍为支撑,推动人才振兴; 以涵养乡风文明为基础,推 动文化振兴; 以改善人居环境为牵引,推动生态振兴; 以 夯实基层基础为关键,推动组织振兴。
( 6 )年度预算安排 :一般公共预算拨款 87 万元。
( 7 )绩效目标 :保证乡村振兴工作顺利开展。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
乡村振兴经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
《中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金管理办法》 (财农〔 2021〕 19 号) 、 《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽省农业农村厅安徽省林业局关于印发<安徽省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法>的通知》 (皖财农〔2021〕 1408 号) |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
87 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
87 万元 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
以强化监测帮扶为重点 ,推动成果巩固; 以 “ 两强一增 ”为抓手 ,推动产业振兴; 以建强 “三农”队伍为支撑 ,推动人才振兴; 以涵养乡风文明为基础 ,推动文化振兴; 以改善人居环 境为牵引 ,推动生态振兴; 以夯实基层基础为关键 ,推动组织振兴。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
87 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
87 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
87 万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
保证乡村振兴工作顺利开展。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
3.“其他(社区经费和服务企业专项经费) ”项目
(1)项 目概述:加强社区工作经费保障,服务企业专项用工等经费保障。
(2)立项依据:根据《霍邱县社区社会组织备案管理 方法(试行)》、《六安市创建创业型城市工作方案》(六 政办〔2012〕9 号)、 《六安市人民政府关于进一步促进 企业用工的若干意见》(六政〔2011〕12 号)及《六安市 人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意 见》(六政〔2016〕38 号)、《六安市人民政府关于六安 市返乡创业工程的实施意见》(六政〔2018〕23 号)文件。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025 年 1 月—2025 年 12 月
(5)项 目 内容:主要用于开展就业援助、宣传发布就 业信息、人力资源招聘活动(含组织企业外出招聘)、开 拓劳务合作、人力资源数据调查录入等工作经费补助, 以及各村服务中心办公经费。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 10 万元。
(7)绩效目标:发放各村日常办公运营经费补助,保 证各村服务中心正常运营,强化企业发展各项保障,优化企业发展环境。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
其他(社区经费和服务企业专项经费) |
|||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户扈胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
《霍邱县社区社会组织备案管理 方法(试行)》、《六安市人民政 府关于进一步促进企业用工的若 干意见》(六政〔2011 〕12 号)及 《六安市人民政府关于进一步做 好新形势下就业创业工作的实施 意见》(六政〔2016〕38 号)、《六 安市人民政府关于六安市返乡创 业工程的实施意见》(六政〔2018〕 23 号) |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
10 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
10 万元 |
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上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
发放各村日 常办公运营经费补助 ,保证各村服务中心正常运营 , 强化企业发展各项保障, 优化企业发展环境。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
10 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
10 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
10 万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
发放各村日 常办公运营经费补助 ,保证各村 服务中心正常运营 , 强化企业发展各项保 障 ,优化企业发展环境。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
|
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
10 万元 |
|||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
4.“事业发展经费 ”项目
(1)项目概述:按规定支付机关事业单位人员工资及 按规定发放的福利支出, 日常办公所需经费。
(2)立项依据:按照政府会议纪要。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025 年 1 月—2025 年 12 月
(5)项目 内容:按规定支付机关事业单位人员工资及 按规定发放的福利支出,支付日常工作所需支出,维护工作正常运行。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 423 万元
(7)绩效目标:维护工作运行,按时发放工资。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
事业发展经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
按规定支付机关事业单位人员工 资及按规定发放的福利支出 ,日 常 办公所需经费 |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
423 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
423 万元 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出 ,支付 日常工作所需支出 ,维 护工作正常运行。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
423 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
423 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
423 万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
按规定支付机关事业单位人员工资及按规 定发放的福利支出 ,支付 日常工作所需支 出 ,维护工作正常运行。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
5.“环境治理(生态环保)、 美丽乡村建设、 殡改等经费 ”项目
(1)项目概述:按照乡总体规划,各村结合自身情况, 扎实推进美丽乡村建设。
(2)立项依据:根据环境整治、美丽乡村等文件。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月。
(5)项 目 内容:通过农村土地综合治理、建新拆旧、 危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟
河清淤、殡改等举措,建设美丽乡村。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 63 万元。
(7)绩效目标:解决农村当前生态环境问题,改造农 村风貌,建设美丽乡村,打造生态宜居的农村生活环境。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
根据环境整治、美丽乡村等文件 |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
63 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
63 万元 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
保障做好城乡居民、职工基本医疗保险 ,药品招采工作 ,慢性病鉴定等综合医疗保险业务, 加强基金管理等各项业务工作。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
63 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
63 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
63 万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
通过农村土地综合治理、建新拆旧、危房改 造 、农村水利基础设施建设、农村饮用水安 全 、沟河清淤、殡改等举措,建设美丽乡村。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
|
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
63 万元 |
|||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
6.“城乡医保、 养老保险专项经费 ”项目
(1)项目概述:城乡医保、养老保险专项经费项目支 出 6 万元,属于常年项目。
(2)立项依据:根据【霍邱县 2021 年城乡居民基本 医疗保险实施办法】等相关文件。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025年1 月-2025 年12月。
(5)项 目 内容:保障做好城乡居民、职工基本医疗保 险,药品招采工作,慢性病鉴定等综合医疗保险业务,加 强基金管理等各项业务工作。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 9 万元
(7)绩效目标。本项工作的开展通过加大工作人员的 培训和对群众进行政策待遇的宣传,从而确保全乡养老保 险、医疗保险的缴费率达到 100% ,确保群众利益得到保障。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
城乡医保 、养老保险专项经费 |
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主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
【霍邱县 2021 年城乡居民基本医 疗保险实施办法】 等相关文件 |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
9 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
9 万元 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
保障做好城乡居民、职工基本医疗保险 ,药品招采工作 ,慢性病鉴定等综合医疗保险业务, 加强基金管理等各项业务工作。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
9 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
9 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
9 万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
保障做好城乡居民、职工基本医疗保险 ,药 品招采工作 ,慢性病鉴定等综合医疗保险业 务 ,加强基金管理等各项业务工作。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
|
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
9 万元 |
|||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
7.“ 2025_村级支出 ”项目
(1)项目概述:村级组织运转经费、村干部报酬按月 发放。
(2)立项依据:《安徽省财政厅中共安徽省委组织部 转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一 步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。
(3)实施主体:霍邱县户胡镇人民政府
(4)起止时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月
(5)项目 内容:进一步加强全县农村基层党组织建设, 切实发挥农村基层党组织在推动农村改革发展、促进农村 经济社会进步中的领导核心作用和进一步强化激励保障, 更好地推进村(社区)干部队伍建设。
(6)年度预算安排: 一般公共预算拨款 853 万元。
(7)绩效目标:保障村级组织运转经费和村干部报酬 按时发放。
项目支出绩效目标表
(2025 年度)
项 目名称 |
2025_村级支出 |
|||||
主管部门 及代码 |
[089]霍邱县户胡镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县户胡镇人民政府 |
|||
项目来源 |
村级组织运转经费、村干部报酬按 月发放。 |
项 目期 |
1 年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
853 万元 |
||||
其中: 财政拨款 |
853 万元 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度目标 |
保障村级组织运转经费和村干部报酬按时发放。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
数量指标 |
853 万元 |
|||
质量 指标 |
质量指标 |
100% |
||||
时效 指标 |
时效指标 |
1 年 |
||||
成本 指标 |
项目成本 |
853 万元 |
||||
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
853万元 |
|||
社会 效益 指标 |
社会效益指标 |
村级组织运转经费、村干部报酬按月发放。 |
||||
生态 效益 指标 |
|
|
||||
可持 续影 响指 标 |
可持续影响指标 |
≥ 1 年 |
||||
|
经济 效益 指标 |
经济效益指标 |
853 万元 |
|||
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
满意度指标 |
非常满意 |
(二)机关运行经费。
霍邱县户胡镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算116.02万元,比 2024 年预算增加 32.42 万元,增长 38.77%,增长主要原因是 2025年新招录工作人员较多 ,且机构改革导致三权下放,事业单位纳入镇政府,人数增加较多,所以机关运行经费增加。
(三)政府采购情况。
2025年霍邱县户胡镇人民政府政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,霍邱县户胡镇人民政府固定资产总金额293万元,其中,土地、房屋及构筑物141万元、通用设备102万元、专用设备0万元、其他资产49万元。
2025年霍邱县户胡镇人民政府预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。
2025年霍邱县户胡镇人民政府预算安排购置单位价 值50万元以上的通用设备0 台(套) ,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,霍邱县户胡镇人民政府 7 个项目实行了绩效
目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1465万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和 单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:霍邱县户胡镇人民政府2025年预算报表(14张)
附件2:霍邱县户胡镇2025年预算公开表.pdf
附件3:霍邱县户胡镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标.pdf
附件4:2025年霍邱县户胡镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费情况公开.docx