目 录
1、第一部分部门概况
2、第二部分霍邱工业学校2017年部门决算情况说明
3、第三部分 名词解释
4、第四部分霍邱工业学校2017年部门决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
霍邱工业学校是一所公办职业中专学校,学校前身是霍邱县石店职业高级中学。学校创办于1976年,2010年底被命名为安徽省示年范中等职业学校,2017年2月升格更名为霍邱工业学校。学校地处霍邱铁矿区域,座落在霍陈快速通道S343路畔。学校占地面积108亩,建筑面积30512平方米,学校在职教职工71人,在籍学生1392名。
学校主要在高中教育阶段进行的职业教育,也包括部分高中后职业培训,社会培训。其定位是在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。
二、2017年度部门决算单位构成
霍邱工业学校2017年度部门决算单位共1个。具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱工业学校 |
三、2017年度主要完成的工作任务
我校全面贯彻党和国家教育方针,努力践行黄炎培职业教育思想,始终坚持“以市场为导向,以就业为宗旨,以联办为渠道,以课改为重点”的办学理念,坚持“走精品特色之路,育技艺精湛人才”的办学思路,形成了较为鲜明的办学特色,走出了一条属于自己的办学之路。
一、坚持立德树人,走军事化管理特色之路
我校坚持立德树人,结合《霍邱工业学校优秀班级量化评比方案》,坚持日常管理和培育典型相结合,抓实学生养成教育,有效促进学校德育工作正常开展。营造立德树人良好氛围,抓实活动载体,抓活课堂教学,抓紧制度落实。学校已经形成以学生行动统一化、学生跑操常态化、内务评比常规化、环卫意识自觉化的军事化管理特色。
二、强化精品特色专业建设,稳步提升办学内涵
我校积极推进理实一体化教学,师生双方边教、边学、边做,全程构建素质和技能培养框架,丰富课堂教学和实践教学环节,提高了教学质量。进一步完善“公共基础课、专业基础课、职业技能课、职业准备课”的“四位一体”课程体系,达到实用和够用、升学与就业的需求。强抓机遇,迎难而上,创新校企合作模式,改革人才培养模式,加强专业教师队伍建设,改善实训教学条件,完善了职业教育服务功能。重点建设数控技术、汽车制造与维修、旅游服务与管理这三大专业。
三、创新特色育人思路,增强办学吸引力
学校根据经济社会发展需求和所处区域特点,确立了“走精品特色发展之路,育技艺精湛人才”的办学思想。办学规模不断扩大,办学效益得到有效提升。
四、创建黄炎培职业教育思想实践基地,助推职教新发展
多年来,我校在县委县政府和教育主管部门的坚强领导下,在县委统战部和中华职教社的关心支持下,学校深入职业教育改革,创新管理机制,传承临淮泥塑等非遗文化,开启现代学徒制实践教学,开创了智能制造新专业(工业机器人专业),让学生实训“接地气”,取得了较好的成果。
五、砥砺前行成大道,桃李芬芳奔未来
1.升学就业双获丰收
2.办学质量硕果累累
3.学校获得众多荣誉
六、疾风拂过还坚韧,困难面前保清醒
七、踏平坎坷成大道,开学再登新征程
学校正坚持“走精品特色发展之路,育技艺精湛人才”的办学新路,规范学校管理,深化职教内涵,在规模、质量、结构、效益等方面全面提升办学水平,发挥骨干示范作用。办人民满意的特色职业教育,建设美丽幸福的霍邱工业学校!
第二部分 霍邱工业学校2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1344.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1344.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加238.46万元,增长5.05%,主要原因:一是基本养老保险缴费支出增加;二是职业年金支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1344.3万元,其中:财政拨款收入1344.3万元,占100%;事业收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1344.3万元,其中:基本支出1344.3万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.92万元,支出决算为1344.3万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因工资调整和职称变动以及人员调入。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.92万元,支出决算为1344.3万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因工资调整和职称变动以及人员调入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.92万元,支出决算为1344.3万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因工资调整和职称变动以及人员调入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1344.3万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1344.3万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.92万元,支出决算为1344.3万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因工资调整和职称变动以及人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1344.3万元,其中人员经费903.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、职业年金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱工业学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,霍邱工业学校无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,霍邱工业学校无政府采购经费支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,霍邱工业学校无国有资产占有使用。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 霍邱工业学校2017年部门决算表
收入支出决算总表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,344.30 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
1,344.30 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,344.30 |
本年支出合计 |
58 |
1,344.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,344.30 |
总计 |
65 |
1,344.30 |
收入决算表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
588.86 |
588.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
755.44 |
755.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
|
财政拨款收入支出决表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,344.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,344.30 |
本年支出合计 |
55 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,344.30 |
总计 |
60 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
1,344.30 |
1,344.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.86 |
588.86 |
0.00 |
588.86 |
588.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
755.44 |
755.44 |
0.00 |
755.44 |
755.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
727.98 |
302 |
商品和服务支出 |
195.14 |
310 |
其他资本性支出 |
228.43 |
|
30101 |
基本工资 |
373.30 |
30201 |
办公费 |
27.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.16 |
30202 |
印刷费 |
8.39 |
31002 |
办公设备购置 |
19.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
129.43 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
57.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.91 |
30205 |
水费 |
2.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
177.80 |
30206 |
电费 |
6.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
80.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.63 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
176.02 |
30211 |
差旅费 |
13.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
91.29 |
30213 |
维修(护)费 |
13.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
17.61 |
30216 |
培训费 |
6.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.22 |
30218 |
专用材料费 |
79.56 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
12.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.20 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
52.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.36 |
307 |
债务利息支出 |
16.73 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
16.73 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.90 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
903.99 |
公用经费合计 |
440.31 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:六安市霍邱工业学校 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
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霍邱工业学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。