2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
为进一步改进机关作风,努力建设节约型机关,我院全体干部职工统一思想,强化措施,狠抓落实,严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费预算为69万元,与上年预算69万元持平。
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
(1)“因公出国(境)费”0万元,与上年预算持平。
(2)“公务接待费”19万元,上年预算19万元,与上年预算持平。
(3)“公务用车购置及运行费”50万元,与上年预算持平,其中:“公务用车运行费”50万元,与上年预算持平;“公务用车购置费”0万元,与上年预算持平。
2018年,我院将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,控制经费支出,为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。