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霍邱县人民检察院2017年度部门决算情况

浏览次数: 信息来源:县检察院 发布时间:2018-10-15 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       

霍邱县人民检察院2017年部门决算

201810

 

第一部分 霍邱县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政性基金预算财政包括收入支出决算表

第三部分 霍邱县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  2017一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

霍邱县人民检察院2017度部门决算情况

一、部门主要职能

六安市霍邱县人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是:

(一)对六安市霍邱县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作;接受六安市人民检察院的领导和六安市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向六安市霍邱县人民代表大会及其常务委员会提出议案;提请六安市霍邱县人民代表大会常务委员会任免霍邱县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(三)根据霍邱县委和省市人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全县检察工作任务,并负责组织实施。

(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉;对县公安机关的立案侦查活动和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

(六)依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

(七)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

(八)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本县贪污贿赂、侵权渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策,开展预防职务犯罪工作;负责法制宣传,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。

(九)负责本县检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本县检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。

(十)承办县委和市人民检察院交办的其他事项。

二、霍邱县检察院2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,霍邱县检察院2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,1个。

序号

单位名称

1

霍邱县检察院

霍邱县人民检察院2017年部门决算表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1101.82

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

1,075.90

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25.92

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1101.82

本年支出合计

1101.82

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

1101.82

总计

1101.82

收入支出决算总表

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1101.82

1101.82

204

公共安全支出

1075.90

1075.90

20404

检察

1075.90

1075.90

2040401

行政运行

946.83

946.83

2040499

其他检察支出

129.07

129.07

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

20808

抚恤

25.92

25.92

2080801

死亡抚恤

25.92

25.92

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

973.05

128.77

204

公共安全支出

947.13

128.77

20404

检察

947.13

128.77

2040401

行政运行

818.06

128.77

2040499

其他检察支出

129.07

0

208

社会保障和就业支出

25.92

0

20808

抚恤

25.92

0

2080801

死亡抚恤

25.92

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1101.82

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

1075.90

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25.92

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1101.82

本年支出合计

1101.82

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1101.82

合计

1101.82

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1101.82

973.05

128.77

101.82

973.05

128.77

204

公共安全支出

1075.90

947.13

128.77

1075.90

947.13

128.77

20404

检察

1075.90

947.13

128.77

1075.90

947.13

128.77

2040401

行政运行

946.83

818.06

128.77

946.83

818.06

128.77

2040499

其他检察支出

129.07

129.07

0

129.07

129.07

0

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

0

25.92

25.92

0

20808

抚恤

25.92

25.92

0

25.92

25.92

0

2080801

死亡抚恤

25.92

25.92

0

25.92

25.92

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

773.85

302

商品和服务支出

15.34

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

262.24

30201

  办公费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

136.17

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

189.60

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

44.98

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

101.43

30207

  邮电费

0.71

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

15.32

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

24.11

30209

  物业管理费

14.63

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的助

183.87

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

28.88

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

129.07

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

25.92

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

00

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

0

人员经费合计

957.72

公用经费合计

15.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

此表无数据,为O。

三、霍邱县检察院2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1101.82万(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),本年支出1101.82万(含结余分配和年末结转结余)。,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余0元。

2016年相比,收入总计减少1,774,996.64 元,降低13.87%,主要原因是2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。支出总计增加25.72万元。增加1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1101.82,其中:财政拨款收入11018231.36元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1101.82万元,其中:基本支出973.05万元,占85.96%;项目支出128.77万元,占14.04%.

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1101.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1101.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。

2016年相比,收入总计减少1,774,996.64元,降低13.87%,主要原因是2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。支出总计增加25.72万元。增加1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1101.82万元(含年初财政拨款结转和结余),一般公共预算财政拨款支出总计1101.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。

2016年相比,收入总计减少1,774,996.64元,降低13.87%,主要原因2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1101.82万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加25.72万元,增长1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1101.82万元,支出决算为1101.82万元,完成年初预算的100%。

其中基本支出973.05万元,占85.96%;项目支出128.77元,占14.04%。具体情况如下:

1.公共安全(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1075.90万元,支出决算为1075.90万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出,年初预算为25.92万元,支出决算为25.92万元。原因为今年我院有两位退休干部去世。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出973.05万元,其中人员经费957.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.34元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0,年末结转和结余0元。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度霍邱县检察院机关运行经费963.61万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年度霍邱县检察院政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,霍邱县检察院共有车辆9辆,其中一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍邱县检察院2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数(填列上

年预算公开数)

决 算 数

合  计

69

26.288

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

19

14.398

公务用车购置及运行费

50

11.89

  其中:公务用车运行维护费

50

11.89

       公务用车购置

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

霍邱县检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.288万元,完成年初预算的38.1%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务接待费支出决算为14.398万元,完成年初预算的75.78%,公务用车购置及运行费支出决算为11.89万元,完成年初预算的23.78%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,2016年因公出国(境)费支出0元

(二)公务接待费支出14.398万元, 与2016年度决算相比,减少1.062万元,下降6.87%。,下降的原因是我院严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,降低工作餐和接待费标准。

2017年霍邱县检察院国内公务接待共135批次(其中外事接待0批次)1682人次(其中外事接待0人次)。主要是用于我院接待上级或同级单位联合办案、检查和调研活动以及自侦部门办案。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出11.89万元,与2016年度决算相比,减少0.96万元,下降7.4%。,下降的原因一是我院今年未购置新车;二是城区5公里以内不派车,减少运行维护费 同时。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于我院自侦部门调查、办案和公务用车。2017年,霍邱县检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

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