霍邱县人民检察院2017年度部门决算情况
一、部门主要职能
六安市霍邱县人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是:
(一)对六安市霍邱县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作;接受六安市人民检察院的领导和六安市人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向六安市霍邱县人民代表大会及其常务委员会提出议案;提请六安市霍邱县人民代表大会常务委员会任免霍邱县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(三)根据霍邱县委和省市人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全县检察工作任务,并负责组织实施。
(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(五)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉;对县公安机关的立案侦查活动和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。
(六)依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。
(七)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。
(八)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本县贪污贿赂、侵权渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策,开展预防职务犯罪工作;负责法制宣传,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。
(九)负责本县检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本县检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。
(十)承办县委和市人民检察院交办的其他事项。
二、霍邱县检察院2017年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,霍邱县检察院2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,共1个。
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县检察院 |
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霍邱县人民检察院2017年部门决算表
|
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公开01表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1101.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,075.90 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.92 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1101.82 |
本年支出合计 |
1101.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1101.82 |
总计 |
1101.82 |
收入支出决算总表
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1101.82 |
1101.82 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1075.90 |
1075.90 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1075.90 |
1075.90 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
946.83 |
946.83 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
129.07 |
129.07 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
973.05 |
128.77 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
947.13 |
128.77 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
|
947.13 |
128.77 |
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
|
818.06 |
128.77 |
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
|
129.07 |
0 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
25.92 |
0 |
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
|
25.92 |
0 |
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
25.92 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1101.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1075.90 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.92 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1101.82 |
本年支出合计 |
1101.82 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1101.82 |
合计 |
1101.82 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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公开05表 |
||||
部门: |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1101.82 |
973.05 |
128.77 |
101.82 |
973.05 |
128.77 |
|
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
1075.90 |
947.13 |
128.77 |
1075.90 |
947.13 |
128.77 |
|
|
|
|
||||
20404 |
检察 |
|
|
|
1075.90 |
947.13 |
128.77 |
1075.90 |
947.13 |
128.77 |
|
|
|
|
||||
2040401 |
行政运行 |
|
|
|
946.83 |
818.06 |
128.77 |
946.83 |
818.06 |
128.77 |
|
|
|
|
||||
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
129.07 |
129.07 |
0 |
129.07 |
129.07 |
0 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
25.92 |
25.92 |
0 |
25.92 |
25.92 |
0 |
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
25.92 |
25.92 |
0 |
25.92 |
25.92 |
0 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
25.92 |
25.92 |
0 |
25.92 |
25.92 |
0 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
773.85 |
302 |
商品和服务支出 |
15.34 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
30101 |
基本工资 |
262.24 |
30201 |
办公费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
136.17 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||
30103 |
奖金 |
189.60 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
44.98 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.43 |
30207 |
邮电费 |
0.71 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
15.32 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
24.11 |
30209 |
物业管理费 |
14.63 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
303 |
对个人和家庭的助 |
183.87 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||
30301 |
离休费 |
28.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||
30302 |
退休费 |
129.07 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||
30304 |
抚恤金 |
25.92 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|||
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|||
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|||
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|||
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|||
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
00 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
957.72 |
公用经费合计 |
15.34 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
三、霍邱县检察院2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计11018231.36元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),本年支出11018231.36元(含结余分配和年末结转结余)。,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
与2016年相比,收入总计减少1,774,996.64 元,降低13.87%,主要原因是2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。支出总计增加25.72万元。增加1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计11018231.36元,其中:财政拨款收入11018231.36元,占100%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计11018231.36元,其中:基本支出9,471,296.26元,占85.96%;项目支出1,287,715.10元,占14.04%.
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计11018231.36元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11018231.36元(含年末财政拨款结转和结余)。
与2016年相比,收入总计减少1,774,996.64元,降低13.87%,主要原因是2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。支出总计增加25.72万元。增加1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计11018231.36元(含年初财政拨款结转和结余),一般公共预算财政拨款支出总计11018231.36元(含年末财政拨款结转和结余)。
与2016年相比,收入总计减少1,774,996.64元,降低13.87%,主要原因2016年中央政法转移支付369万元,其中办案经费182万元,装备经费187万元。2017年中央转移支付268万元,其中办案经费127万元,装备经费141万元。因叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出11018231.36元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加25.72万元,增长1.9%。主要原因是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为11018231.36万元,支出决算为11018231.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是是叶集区划走,成立叶集区检察院,一部分办案、装备经费划拨给叶集。同时,我院人员并未减少,反而相应增加。如每年招录新人员;二是我院2017年度有两位退休干部去世。
其中基本支出9,471,296.26元,占85.96%;项目支出1,287,715.10元,占14.04%。具体情况如下:
1.公共安全(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11018231.36元,支出决算为11018231.36元,完成年初预算的100%。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出9,471,296.26元,其中人员经费9,577,164.15元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费153,352.11元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度霍邱县检察院机关运行经费963.61万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2017年度霍邱县检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,霍邱县检察院共有车辆9辆,其中一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县检察院2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数(填列上 年预算公开数) |
决 算 数 |
合 计 |
69 |
26.288 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
19 |
14.398
|
公务用车购置及运行费 |
50 |
11.89 |
其中:公务用车运行维护费 |
50 |
11.89 |
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.288万元,完成年初预算的38.1%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务接待费支出决算为14.398万元,完成年初预算的75.78%,公务用车购置及运行费支出决算为11.89万元,完成年初预算的23.78%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,
(二)公务接待费支出14.398万元, 与2016年度决算相比,减少1.062万元,下降6.87%。,下降的原因是我院严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,降低工作餐和接待费标准。
2017年霍邱县检察院国内公务接待共135批次(其中外事接待0批次)1682人次(其中外事接待0人次)。主要是用于我院接待上级或同级单位联合办案、检查和调研活动以及自侦部门办案。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出11.89万元,与2016年度决算相比,减少0.96万元,下降7.4%。,下降的原因一是我院今年未购置新车;二是城区5公里以内不派车,减少运行维护费 同时。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于我院自侦部门调查、办案和公务用车。2017年,霍邱县检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。