网站首页 > 信息公开 >霍邱县工商联 > 财政决算

霍邱县工商联2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

浏览次数: 信息来源:霍邱县人民政府 发布时间:2017-09-12 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
 

霍邱县工商联2016年度部门决算情况

一、部门主要职能

根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》(办[2002]134号)和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》(邱编[2011]58号)精神,县工商联基本职能是:

(一)为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行,发挥政治协商和民主监督作用。

(二)加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们的爱国、敬业、守法,逐步培养一支坚决拥护党的领导,与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。

(三)指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会,发展县联直属会员。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。

(四)维护会员的合法权益,反映会员的正确意见和建议,发挥桥梁和助手作用。

(五)为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、仲裁、咨询、技术监督等中介服务;负责非公有制经济界人士出国(境)商务活动的政审和技术职称评定的服务工作。

(六)开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,协助有关部门提供技术鉴定和产地证明的服务;改进财务管理,协助解决经济纠纷。

(七)组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动,组织会员出国开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

(八)增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,引进资金、技术和人才,宣传政策,为祖国统一大业服务。

(九)指导会员办好服务事业和经济实体。

(十)承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。

二、部门决算单位构成

霍邱县工商业联合会2016年度部门决算为本级决算,共1个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

霍邱县工商业联合会

三、工商联2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

62.55

一、一般公共服务支出

60.05

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

2.5

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

62.55

本年支出合计

62.55

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

62.55

总计

62.55

收入决算表

                                              公开02

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

62.55

62.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共服务支出

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

民主党派及工商联事务

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政运行

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

污染防治

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  大气

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

62.55

62.55

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

62.55

一、一般公共服务支出

60.05

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

2.5

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

62.55

本年支出合计

62.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

62.55

合计

62.55

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

62.55

62.55

0.00

62.55

62.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

60.05

60.05

0.00

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

0.00

60.05

60.05

0.00

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

52.05

52.05

0.00

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.28

302

商品和服务支出

15.82

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

12.02

30201

办公费

1.42

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

10.91

30202

印刷费

0.08

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

10.90

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.71

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

30206

电费

0.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.82

30207

邮电费

0.33

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.92

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.45

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

5.80

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.95

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.65

30216

培训费

0.89

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

7.96

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.25

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.98

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

3.34

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.52

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.02

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.42

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

46.74

公用经费合计

15.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计62.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计62.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少3.75万元,降低6%,主要原因:一是工作人员减少;二是根据八项规定,减少开支。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计62.55万元,其中:财政拨款收入62.55万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计62.55万元,其中:基本支出62.55万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计62.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计62.55万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少3.75万元,降低6%,主要原因:一是工作人员减少;二是根据八项规定,减少开支。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入62.55万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少3.75万元,降低6%,主要原因:一是工作人员减少;二是根据八项规定,减少开支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出62.55万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少3.75万元,降低6%,主要原因:一是工作人员减少;二是根据八项规定,减少开支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为52.05万元,支出决算为62.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是单位搬地方,增加支出;二是开展了非公企业培训。其中基本支出62.55万元,占100%;无项目支出。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.05万元,支出决算为52.05万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2.2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是单位搬地方,增加支出;二是开展了非公企业培训。

3.节能环保支出项,年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增开支项目

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出62.55万元,其中人员经费36.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

工商联2016年度没有政府性基金收入和支出

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度霍邱县工商联机关运行经费2.8万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度霍邱县工商联无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,霍邱县工商联公务用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,工商联无项目支出(如有典型案例的,可以单独表述。)

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍邱县工商联2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

数(填列上

年预算公开数)

 

8.8

9.7

因公出国(境)费

8.8

0

公务接待费

1.8

7.9

公务用车购置及运行费

7.0

1.8

  其中:公务用车运行维护费

7.0

1.8

       公务用车购置

0

0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

霍邱县工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算9.7万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0,公务接待费支出决算为7.9万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出,0万元,与2015年度决算相比,变化。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出7.9万元, 2015年度决算相比,增加4万元,增长50%。,增长的原因是精准扶贫和非公经济人士培训招待支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.8万元,与2015年度决算相比,减少4.2万元,下降70%。,下降的原因是公务用车改革后,单位用车有公务用车平台统一调度。2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,霍邱县工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:霍邱县工商联

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。