霍邱县广播电视台2016年度部门决算情况
一、 部门主要职能
霍邱县广播电视台成立于2010年6月,其前身隶属原广播电
影电视局,是由原霍邱县电视微波站、霍邱县电视转播台、霍邱县中波广播转播台和霍邱县广播电视台合并而成。肩负对外宣传和广播电视采、编、播、制各类节目的作品创作、生产以及广播电视节目终审和播出;实施广播电视频率频道资源及中波实验广播,领导并协调本系统事业与产业发展;完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目,确保广播电视安全播出。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,霍邱县广播电视台2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)X户,说明原因。
纳入霍邱县广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县广播电视台本级 |
三、广播电视台局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
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公开01表 |
|
编制单位:广播电视台 |
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1060.2 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1133.97 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1060.2 |
本年支出合计 |
1136.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
76.27 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1136.47 |
总计 |
1136.47 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:广播电视台 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1060.2 |
1060.2 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1057.7 |
1057.7 |
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1057.7 |
1057.7 |
|
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
1047.1 |
1047.1 |
|
|
|
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
|
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|
公开03表 |
||||
编制单位:广播电视台 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1136.47 |
1136.47 |
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1133.97 |
1133.97 |
|
|
|
|
|||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
1133.97 |
1133.97 |
|
|
|
|
|||||
2070405 |
电视 |
1047.1 |
1047.1 |
|
|
|
|
|||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
86.87 |
86.87 |
|
|
|
|
|||||
211 |
节能环保支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|||||
21103 |
污染防治 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|||||
2110301 |
大气 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:广播电视台 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1060.2 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1133.97 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1060.2 |
本年支出合计 |
1136.47 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
76.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
76.27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1136.47 |
合计 |
1136.47 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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公开05表 |
|||||||||||||||
编制单位:广播电视台 |
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|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
76.27 |
76.27 |
|
1060.2 |
1060.2 |
|
1136.47 |
1136.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
76.27 |
76.27 |
|
1057.7 |
1057.7 |
|
1133.97 |
1133.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
76.27 |
76.27 |
|
1057.7 |
1057.7 |
|
1133.97 |
1133.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070405 |
电视 |
|
|
|
1047.1 |
1047.1 |
|
1047.1 |
1047.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
76.27 |
76.27 |
|
|
|
|
86.87 |
86.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
2.2 |
2.5 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2110301 |
大气 |
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
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财决公开06表 |
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部门:广播电视台 |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
568.61 |
302 |
商品和服务支出 |
298.59 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
250.57 |
30201 |
办公费 |
40.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
6.80 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
2.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
2.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
308.74 |
30206 |
电费 |
56.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.60 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
18.91 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
269.27 |
30211 |
差旅费 |
23.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
6.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
145.72 |
30213 |
维修(护)费 |
66.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
10.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.75 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
54.46 |
30218 |
专用材料费 |
19.25 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
62.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.21 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
24.93 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
837.88 |
公用经费合计 |
298.59 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:广播电视台 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:广播电视台没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、广播电视台2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1136.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1136.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加90.57万元,增长7.96%,主要原因:一是正常调整工资;二是医疗保险基数增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1136.47万元,其中:财政拨款收入1136.47万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1136.47万元,其中:基本支出1136.47万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1136.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1136.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加90.57万元,增长7.96%,主要原因:一是正常调整在职和离退休人员工资;二是医疗保险基数调增。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1136.47万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加90.57万元,增长7.96%。主要原因:一是正常调整在职和离退休人员工资;二是医疗保险基数调增。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1136.47万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加90.57万元,增长7.96%。主要原因:一是正常调整在职和离退休人员工资;二是医疗保险基数调增。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1136.47万元,支出决算为1136.47万元,完成年初预算的100%。其中基本支出1136.47万元,占100%。具体情况如下:
文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项),年初预算为1136.47万元,支出决算为1136.47万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1136.47万元,其中人员经费837.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费298.59万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度霍邱县广播电视台机关运行经费120万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买专用材料。
(二)政府采购情况。
2016年度霍邱县广播电视台政府采购支出总额70万元,
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,霍邱县广播电视台共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年霍邱县广播电视台没有实施项目,
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县广播电视台2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数(填列上 年预算公开数) |
决 算 数 |
合 计 |
|
29.96 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
9.75 |
公务用车购置及运行费 |
|
20.21 |
其中:公务用车运行维护费 |
|
20.21 |
公务用车购置 |
|
|
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为29.96万元,完成年初预算的96.65%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算广播电视台总数。其中:公务接待费支出决算为9.75万元,完成年初预算的97.5%,公务用车购置及运行费支出决算为20.21万元,完成年初预算的96.24%。具体情况如下:
(一)2016年没有安排因公出国(境)费。
(二)公务接待费支出9.75万元, 与2015年度决算相比,增加0.52万元,增长5.3%,增长的原因是几次现场直播工作人员工作餐。2016年广播电视台公务接待共225批次,452人次。主要是用于往来单位和其他县电视台前来考察人员。经费使用严格贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出20.21万元,与2015年度决算相比,减少1万元,下降4.9%,下降的原因是加强用车管理,严格控制用车频率。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于记者外出采访和公务活动。2016年,霍邱县广播电视台机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。