“三公”经费预算安排情况
“三公”经费预算安排总额93万元,同上年相比增加或减少 3万元, 减少3.1%,其中:1、公务接待费预算52万元,同上年相比增加或减少2万元,减少3.7%,原因是:严格执行公务招待有关规定,减少招待次数和严控招待规模。
2、公务用车购置及运行维护费预算41万元,41万元全部是公务用车运行维护费,同上年相比增加或减少1万元,减少2.4%,原因是:加强和规范公务用车使用办法。
3、无因公出国(境)费支出。
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