霍邱县王截流乡人民政府2026年部门预算公开

浏览次数: 来源:霍邱县王截流乡 时间:2026-02-09 15:08    文字大小:[ ]   背景色:       


霍邱县王截流乡人民政府2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20262

 

 

    

 

第一部分  霍邱县王截流乡人民政府概况

1.主要职责

2.霍邱县王截流乡人民政府预算构成

3.2026度主要工作任务

第二部分  2026预算

1.霍邱县王截流乡人民政府2026收支总表

2.霍邱县王截流乡人民政府2026收入总表

3.霍邱县王截流乡人民政府2026支出总表

4.霍邱县王截流乡人民政府2026财政拨款收支总表

5.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算支出表

6.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算基本支出表

7.霍邱县王截流乡人民政府2026政府性基金预算支出表

8.霍邱县王截流乡人民政府2026国有资本经营预算支出表

9.霍邱县王截流乡人民政府2026年项目支出表

10.霍邱县王截流乡人民政府2026政府采购支出表

11.霍邱县王截流乡人民政府2026政府购买服务支出表

12.霍邱县王截流乡人民政府2026通用资产配置支出

13.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算三公经费支出预算表

14.霍邱县王截流乡人民政府2026项目支出绩效目标表

第三部分  2026霍邱县王截流乡人民政府预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026通用资产配置支出表的说明

13.关于2026一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分  霍邱县王截流乡人民政府概况

 

一、主要职责

根据相关文件规定,霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括:

(一)落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展:科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定:明确责任范围和层级,建立权责明晰、职责到位、责任倒查的责任制,明确各级政府部门的职责和责任,要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。政府部门应该根据职能、任务以及人员的特点,制定明确的岗位职责确保每个岗位的职责明晰,并制定适当的考核制度,优化公务员的职业生涯道路,激发公务员工作的积极性和创造性。

(四)加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强对政府工作的监督和评估,在政府行政工作的全过程中加强质量监管、效益评估,建立科学合理的评估机制,对政府工作内容、人员、资金、品质等方面进行全面、客观的评估。

(五)提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党与群众的联系。

二、霍邱县王截流乡人民政府算构成

霍邱县王截流乡人民政府2026部门预算为本级预算,纳入霍邱县王截流乡人民政府预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至202512月,霍邱县王截流乡人民政府实有各类人员96人,其中在职61人、离休    0人、退休24遗属11人。

 

三、2026度主要工作任务

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

 

 

 

 第二部分  2026霍邱县王截流乡人民政府预算表

 

霍邱县王截流乡人民政府2026预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.霍邱县王截流乡人民政府2026收支总表(附件表1

2.霍邱县王截流乡人民政府2026收入总表(附件表2

3.霍邱县王截流乡人民政府2026支出总表(附件表3

4.霍邱县王截流乡人民政府2026财政拨款收支总表(附件表4

5.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算支出表(附件表5

6.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算基本支出表(附件表6

7.霍邱县王截流乡人民政府2026政府性基金预算支出表(附件表7

8.霍邱县王截流乡人民政府2026国有资本经营预算支出表(附件表8

9.霍邱县王截流乡人民政府2026年项目支出表(附件表9

10.霍邱县王截流乡人民政府2026政府采购支出表(附件表10

11.霍邱县王截流乡人民政府2026政府购买服务支出表(附件表11

12.霍邱县王截流乡人民政府2026通用资产配置支出表(附件表12

13.霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算三公经费支出预算表(附件表13

14.霍邱县王截流乡人民政府2026项目支出绩效目标表(附件表14

 

 

 

 第三部分  2026霍邱县王截流乡人民政府预算情况说明

 

、关于2026收支总表的说明

按照综合预算原则,霍邱县王截流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县王截流乡人民政府2026收支总预算2993.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入支出包括一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

、关于2026收入总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026收入预算2993.9万元,其中:本年收入2494.1万元、上年结转收入499.8万元。

(一)本年收入2494.1万元,主要包括:收入全部是一般公共预算拨款收入2494.1万元,占100%2025预算增加71.3万元,增长2.9%,增长原因主要是机构改革中,各站所如农机、住建、水利等19人下划并入政府,政府人员增加,人员预算经费增加,所以2026一般公共预算拨款收入增加

(二)上年结转收入499.8万元,主要包括:一般公共预算拨款收入70.4万元,占14.1%2025预算增加27.1万元,增长62.6%,增长原因主要是2025年底资金紧张,部分预算项目未能及时支付,结转到2026年支付;政府性基金预算拨款收入429.4万元,占85.9%2025预算增加429.4万元,增长100%,增长原因主要是2025年和美乡村中心村项目未及时支付,结转到2026年使用

、关于2026支出总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026支出预算1167.2万元,2025预算增加527.9万元,增长21.4%,增长原因主要是机构改革中,各站所如农机、住建、水利等19人下划并入政府,政府人员增加,所以人员预算经费增加。其中,基本支出1058.1万元,占35.3%,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1935.8万元,占64.7%,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等

    、关于2026财政拨款收支总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026年财政拨款收支预算2993.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2564.5万元、政府性基金预算拨款429.4万元、;按资金年度分为:本年财政拨款收入2494.1万元,上年结转收入499.8万元。支出按功能分类分为:支出包括一般公共服务支出1167.2万元,占38.9%;社会保障和就业支出130.6万元,4.4%;卫生健康支出32.4万元,1.1%;节能环保支出209万元,7%城乡社区支出429.4万元,14.3%农林水支出945万元,31.6%;住房保障支出80.4万元,2.7%

、关于2026一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算支出2564.5万元2025预算增加98.5万元,增长4%,主要原因:一是机构改革,财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府;二是在职人员人数增加、工资按文件增调,增加公用经费、住房保障经费等

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1167.2万元,占38.9%;社会保障和就业支出130.6万元,4.4%;卫生健康支出32.4万元,1.1%;节能环保支出209万元,7%城乡社区支出429.4万元,14.3%农林水支出945万元,31.6%;住房保障支出80.4万元,2.7%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026预算815.8万元,2025预算减少369.1万元,下降31.2%,下降原因主要是人员调动,保障机构正常运转、根据日常工作任务调整资金结构

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026预算344万元,2025预算增加344万元,增长100%,增长原因主要是2025年未使用该科目

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026预算7.4万元,2025预算增加7.4万元,增长100%,增长原因主要是2025年未使用该科目

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算86.4万元,2025预算减少12.2万元,下降12.4%,下降原因主要是2025年工资增资未能列入2026年预算,导致预算低于实际计划需求

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026预算43.2万元,2025预算减少6.11万元,下降12.4%,下降原因主要是2025年工资增资未能列入2026年预算,导致预算低于实际计划需求

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2026预算1万元,2025预算减少2万元,下降66.7%,下降原因主要是人员调动,保障机构正常运转、根据日常工作任务调整资金结构

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026预算16.8万元,2025预算减少2.2万元,下降11.5%,下降原因主要是2025年工资增资未能列入2026年预算,导致预算低于实际计划需求

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026预算15.6万元,2025预算减少2.4万元,下降13.3%,下降原因主要是2025年工资增资未能列入2026年预算,人员调出,导致预算较2025年下降

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2026预算209万元,2025预算增加65万元,增长45.1%,增长原因主要是2026年新增项目农村环卫一体化43万元,且环境整治垃圾转运经费增加,所以节能环保支出增加

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026预算1.2万元,2025预算增加1.2万元,增长100%,增长原因主要是2025年没有使用该科目,是2026年新增科目

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2026预算61.8万元,2025预算增加61.8万元,增长100%,增长原因主要是2025年没有使用该科目,是2026年新增科目

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026预算882万元,2025预算增加62万元,增长7.6%,增长原因主要是2025年度文件要求村干部提标

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026预算80.4万元,2025预算增加6.4万元,增长8.7%,增长原因主要是按实际工资基数调整公积金

、关于2026一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026一般公共预算基本支出1058.1万元,其中,人员经费957.3万元,公用经费100.9万元。

(一)人员经费957.3万元,主要包括:基本工资260.4万元、津贴补贴111.2万元、奖金207.8万元绩效工资67.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.4万元、职业年金缴费43.2万元、职工基本医疗保险缴费32.4万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金80.4万元、退职(役)费3.2万元、生活补助55.2万元、其他对个人和家庭的补助7万元

(二)公用经费100.9万元,主要包括:办公费10万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、公务接待费11万元办公设备购置8万元、劳务费4.5万元、工会经费11.8万元、其他交通费用27.5万元、其他商品服务支出12.5万元等。

、关于2026政府性基金预算支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026政府性基金支出429.4万元2025预算增加429.4万元,增长100%,主要原因:一是2025年预算政府没有政府性基金支出;二是政府性基金支出属于上级专项转移支付、年中追加项目,2025年底资金紧张,未完成支付,结转到2026年使用。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2026预算429.4万元,2025预算增加429.4万元,增长100%,增长原因主要是2025年政府没有政府性基金支出预算政府性基金支出属于上级专项转移支付、年中追加项目,2025年底资金紧张,未完成支付,结转到2026年使用

、关于2026国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026年预算共安排项目支出1935.8万元,较2025预算增加513.55万元,增长36.1%,增长原因主要是农村公益事业建设财政奖补2025年第九批选派干部办公经费兽医社会化服务项目资金和美乡村中心村等项目,因为2025年底资金紧张,未完成支付,结转到2026年使用。主要包括:本年财政拨款安排1436万元(其中,一般公共预算拨款安排 1436万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排499.8万元(其中,一般公共预算拨款安排70.4万元,政府性基金预算拨款安排429.4万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026年预算安排政府采购支出105.6万元,较2025预算增加88.48万元,增长516.8%,增长原因主要是今年政府垃圾处理服务100万元列入政府采购支出,所以政府采购支出增加。其中,一般公共预算安排105.6万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026年预算安排政府购买服务支出100万元,较2025预算相比持平持平原因主要是2026政府购买服务支出2025年没有增加

、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

、关于2026一般公共预算三公经费支出预算表的说明

2026霍邱县王截流乡人民政府一般公共预算三公经费支出预算26万元,2025预算减少10万元,下降27.8%。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元公务接待费26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2025相比持平/2025预算减少0,下降0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2025相比持平/2025预算减少0万元,下降0%,主要原因是2026年没有安排公务用车运行费公务用车购置费0万元,与2025相比持平/2025预算减少0万元,下降0%,主要原因是2026年没有安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

(三)公务接待费。支出预算26万元,与2025相比2025预算减少10万元,下降27.8%,主要原因是节俭开支该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

1)项目概述。加强社区工作经费保障,服务企业专项用工等经费保障。

2)立项依据。根据《霍邱县社区社会组织备案管理方法(试行)》、《六安市创建创业型城市工作方案》(六政办〔20129号)、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》(六政〔201112号)及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(六政〔201638号)、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》(六政〔201823号)文件。

3)实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

4)起止时间。202611-20261231

5)项目内容。主要用于开展就业援助、宣传发布就业信息、人力资源招聘活动(含组织企业外出招聘)、开拓劳务合作、人力资源数据调查录入等工作经费补助,以及各村服务中心办公经费和人大经费

6)年度预算安排。财政拨款10万元。

7)绩效目标。用于社区经费和服务企业专项经费支出。加强社区建设,提高工作人员的积极性、主动性和创造性。

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

其他(社区经费和服务企业专项经费)

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      10.00

   其中:财政拨款

      10.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

用于社区经费和服务企业专项经费支出。加强社区建设,提高工作人员的积极性、主动性和创造性。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目支出成本

100000元

效益指标

经济效益

乡村经济发展

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

生态环境效益

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

 

)机关运行经费。

霍邱县王截流乡人民政府为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026无机关运行经费财政拨款预算。

)政府采购情况。

2026霍邱县王截流乡人民政府政府采购预算总额105.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

)国有资产占有使用情况。

截至202512月,霍邱县王截流乡人民政府固定资产总金额786.6万元,较上年减少150.1万元,主要是因为4年雷李仓储冷库属于村资产,不应该计入政府固定资产房屋及构筑物,根据实际情况已删掉资产卡片,调整固定资产数据。其中,土地、房屋及构筑物580.6万元、设备139.7万元、其他资产家具和用具66.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

2026霍邱县王截流乡人民政府预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。2026霍邱县王截流乡人民政府预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2026年,霍邱县王截流乡人民政府13个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1506.4万元、政府性基金预算当年财政拨款429.4万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



霍邱县王截流乡人民政府2026年度

项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额(单位:万元)

1

农村公益事业建设财政奖补

61.8

2

2025年第九批选派干部办公经费

7.4

3

王截流乡朱张村和美乡村中心村建设资金

150

4

王截流乡曾王村和美乡村中心村建设资金

129.4

5

王截流乡雷李村和美乡村中心村建设资金

150

6

兽医社会化服务项目资金

1.2

7

事业发展经费

284

8

综治维稳、信访、人民调解经费

30

9

乡村振兴经费

20

10

农村环卫一体化项目经费

43

11

环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

167

12

其他(社区经费和服务企业专项经费)

10

13

2026_村级支出

882

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

农村公益事业建设财政奖补

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      61.8

   其中:财政拨款

      0.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      61.8

年度
目标

农村公益事业建设财政奖补及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

≥95%

质量指标

支出合规率

≥95%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

61.8万元

效益指标

经济效益

项目经济效益

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

生态环境效益

良好

可持续影响

项目可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

2025年第九批选派干部办公经费

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      7.39

   其中:财政拨款

      0.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      7.39

年度
目标

2025年第九批选派干部办公经费分乡镇拨付及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

拨付村数

4个

质量指标

拨付进度

及时

时效指标

项目时间

1年

成本指标

项目金额

7.39万元

效益指标

经济效益

经济效益

良好

社会效益

社会影响

良好

生态效益

生态环保

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

王截流乡朱张村和美乡村中心村建设资金

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      150.00

   其中:财政拨款

      0.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      150.00

年度
目标

及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

乡村振兴中心村

1个

质量指标

支付进度

良好

时效指标

项目时间

1年

成本指标

项目金额

1500000元

效益指标

经济效益

经济效益

良好

社会效益

社会效益

良好

生态效益

生态效益

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

 

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

王截流乡曾王村和美乡村中心村建设资金

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      129.40

   其中:财政拨款

      0.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      129.40

年度
目标

及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目中心村

1个

质量指标

项目支付进度

及时

时效指标

项目时间

1年

成本指标

项目金额

129.4万元

效益指标

经济效益

经济发展

良好

社会效益

社会效益

良好

生态效益

生态环境保护

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%





项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

王截流乡雷李村和美乡村中心村建设资金

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      150.00

   其中:财政拨款

      0.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      150.00

年度
目标

及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目中心村数量

1个

质量指标

项目支付进度

及时

时效指标

项目时间

1年

成本指标

项目金额

1500000元

效益指标

经济效益

经济发展

良好

社会效益

社会效益

良好

生态效益

生态环境保护

改善

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%



项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

兽医社会化服务项目资金

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      1.20

   其中:财政拨款

      1.20

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

兽医社会化服务项目资金及时支付。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目支出成本

及时支付

效益指标

经济效益

经济效益

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

环境生态

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%


项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

事业发展经费

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      284.00

   其中:财政拨款

      284.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障机关单位日常工作运行,加强监管财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况,促进各项事业正常运行。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

≤284万元

效益指标

经济效益

经济效益

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

生态效益

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%



项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

综治维稳、信访、人民调解经费

主管部门及代码

[102]霍邱县王截流乡人民政府

实施单位

霍邱县王截流乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      30.00

   其中:财政拨款

      30.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

用于综治维稳、信访、人民调解工作经费支出。通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访,开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解工作,协调群众利益、保障权益渠道,认真处理好群众切身利益、群众反映强烈的突出问题,有序解决群众合法诉求。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

足额保障率

100%

质量指标

发放合规率

100%

时效指标

发放及时率

100%

成本指标

项目单项成本

≤30万元

效益指标

经济效益

维稳信访经济效益

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

生态效益

良好

可持续影响

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

 

 


 

 

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