附件2 | |||
表一、2022年收支总表 | |||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,214.72 | 一、一般公共服务支出 | 530.08 |
其中:上级转移支付收入 | 二、外交支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | 10.00 | |
其中:上级转移支付收入 | 四、公共安全支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | ||
其中:上级转移支付收入 | 六、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 51.65 | |
事业收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
经营收入 | 十、卫生健康支出 | 27.25 | |
上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | 45.00 | |
附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 5.00 | |
其他 | 十三、农林水支出 | 67.00 | |
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | 10.00 | ||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 35.74 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | 433.00 | ||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 1,214.72 | 本年支出小计 | 1,214.72 |
上年结转结余 | 结转下年 | ||
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有基本经营预算 | ||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
单位资金 | 单位资金 |
表二、2022年收入总表 | |||||||||||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
1,214.72 | 1,214.72 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 530.08 | 530.08 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 524.08 | 524.08 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 374.08 | 374.08 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2039999 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.65 | 51.65 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.65 | 47.65 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||
21013 | 医疗救助 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 67.00 | 67.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 47.00 | 47.00 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 47.00 | 47.00 | ||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
21904 | 卫生健康 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
21904 | 卫生健康 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.74 | 35.74 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.74 | 35.74 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.74 | 35.74 | ||||||||||
230 | 转移性支出 | 433.00 | 433.00 | ||||||||||
23002 | 一般性转移支付 | 433.00 | 433.00 | ||||||||||
2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 433.00 | 433.00 |
表四、2022年财政拨款收支总表 |
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部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 1,214.72 | 一、一般公共服务支出 | 530.08 | 530.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 51.65 | 51.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | 67.00 | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 35.74 | 35.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | 433.00 | 433.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入小计 | 1,214.72 | 本年支出小计 | 1,214.72 | 1,214.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 年终结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款 | 一般公共预算结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 政府性基金预算结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 国有资本经营预算结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,214.72 | 支出总计 | 1,214.72 | 1,214.72 |
表五、2022年一般公共预算支出表 | ||||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1,214.72 | 478.32 | 416.37 | 61.95 | 736.40 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 530.08 | 374.08 | 312.13 | 61.95 | 156.00 |
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 524.08 | 374.08 | 312.13 | 61.95 | 150.00 |
2010301 | 行政运行 | 374.08 | 374.08 | 312.13 | 61.95 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2039999 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.65 | 47.65 | 47.65 | 4.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.25 | 20.85 | 20.85 | 6.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | ||
21013 | 医疗救助 | 6.40 | 6.40 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 6.40 | 6.40 | |||
211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 45.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 45.00 | 45.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
213 | 农林水支出 | 67.00 | 67.00 | |||
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | |||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 47.00 | 47.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 47.00 | 47.00 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 10.00 | 10.00 | |||
21904 | 卫生健康 | 10.00 | 10.00 | |||
2190401 | 卫生健康 | 10.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | ||
230 | 转移性支出 | 433.00 | 433.00 | |||
23002 | 一般性转移支付 | 433.00 | 433.00 | |||
2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 433.00 | 433.00 |
表六、2022年一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
478.32 | 416.37 | 61.95 | ||
301 | 工资福利支出 | 403.53 | 403.53 | |
30101 | 基本工资 | 175.93 | 175.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.58 | 88.58 | |
30103 | 奖金 | 7.90 | 7.90 | |
30107 | 绩效工资 | 25.67 | 25.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.65 | 47.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.85 | 20.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
30113 | 住房公积金 | 35.74 | 35.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.97 | 0.02 | 61.95 |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 3.80 | 3.80 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 14.40 | 14.40 | |
30228 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | |
30229 | 福利费 | 4.39 | 4.39 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.07 | 0.02 | 19.04 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.81 | 12.81 | |
30301 | 离休费 | 9.61 | 9.61 | |
30305 | 生活补助 | 0.08 | 0.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 |
表七、2022年政府性基金预算支出表 | ||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:霍邱县三流乡人民政府2022年部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
表八、2022年国有资本经营预算支出表 | ||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:霍邱县三流乡人民政府部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
表九、2022年基本支出总表 | ||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
478.32 | 416.37 | 61.95 | ||
301 | 工资福利支出 | 403.53 | 403.53 | |
30101 | 基本工资 | 175.93 | 175.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.58 | 88.58 | |
30103 | 奖金 | 7.90 | 7.90 | |
30107 | 绩效工资 | 25.67 | 25.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.65 | 47.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.85 | 20.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
30113 | 住房公积金 | 35.74 | 35.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.97 | 0.02 | 61.95 |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 3.80 | 3.80 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 14.40 | 14.40 | |
30228 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | |
30229 | 福利费 | 4.39 | 4.39 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.07 | 0.02 | 19.04 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.81 | 12.81 | |
30301 | 离休费 | 9.61 | 9.61 | |
30305 | 生活补助 | 0.08 | 0.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 |
表十、2022年项目支出总表 | |||||||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 结转结余 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
736.40 | 736.40 | ||||||||
[31]本级项目 | 霍邱县三流乡2022年度村干部报酬及村级基本运转经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 433.00 | 433.00 | |||||
[31]本级项目 | 霍邱县三流乡2020年度事业发展经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 190.00 | 190.00 | |||||
[22]其他运转类 | 霍邱县三流乡2020年度其他(社区经费和服务企业专项经费) | 霍邱县三流乡人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||
[22]其他运转类 | 霍邱县三流乡2022年度乡村振兴、脱贫攻坚经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 47.00 | 47.00 | |||||
[22]其他运转类 | 霍邱县三流乡2022年度城乡医保、养老保险专项经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 6.40 | 6.40 | |||||
[22]其他运转类 | 霍邱县三流乡2022年度综治维稳、信访、人民调解经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||
[22]其他运转类 | 霍邱县三流乡2022年度环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 霍邱县三流乡人民政府 | 45.00 | 45.00 |
表十一、2022年政府采购支出表 | |||||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
注:霍邱县三流乡人民政府2022年未安排政府采购预算,故本表无数字。 |
表十二、2022年政府购买服务支出表 | ||||
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 购买数量 | 购买金额 |
注:霍邱县三流乡人民政府2022年未安排政府采购预算,故本表无数字。 |
表十三、2022年“三公”经费支出预算表 | |
部门:霍邱县三流乡人民政府 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 46.20 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 46.20 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行费 | |
公务用车购置费 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 433.00 | 年度资金总额: | 433.00 | |||||
其中:财政拨款 | 433.00 | 其中:财政拨款 | 433.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
确保2022年度村干部报酬及时足额打卡兑现,确保村级基层党组织正常运转。 |
全年预算完成村干部报酬及村级运转经费433.00万元,以保障基层党组织正常运转履职。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 4330000元 | 数量指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 4330000元 | |||
质量指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 优良 | 质量指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 小于或等于单位成本预算数 | 成本指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 小于或等于单位成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 村干部报酬及村级基本运转经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 事业发展经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 190.00 | 年度资金总额: | 190.00 | |||||
其中:财政拨款 | 190.00 | 其中:财政拨款 | 190.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
2022年事业发展经费预算190.00万元,主要用于保障有关部门专项经费,保障社会事业健康发展。 |
2022年事业发展经费预算190.00万元,主要用于保障有关部门专项经费,保障社会事业健康发展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 事业发展经费 | 1900000元 | 数量指标 | 事业发展经费 | 1900000元 | |||
质量指标 | 事业发展经费 | 优良 | 质量指标 | 事业发展经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 事业发展经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 事业发展经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 事业发展经费 | 小于或等于单位成本预算数 | 成本指标 | 事业发展经费 | 小于或等于单位成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 事业发展经费 | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 事业发展经费 | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 事业发展经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 事业发展经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 事业发展经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 事业发展经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 事业发展经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 事业发展经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 事业发展经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 事业发展经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 5.00 | 年度资金总额: | 5.00 | |||||
其中:财政拨款 | 5.00 | 其中:财政拨款 | 5.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
申报2022年社区经费和服务企业专项经费预算5万元,以保障正常工作开展。 |
申报2022年社区经费和服务企业专项经费预算5万元,以保障正常工作开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 50000元 | 数量指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 50000元 | |||
质量指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 优良 | 质量指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 优良 | ||||
时效指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 预算年度内完成 | 时效指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 小于或等于单位成本预算数 | 成本指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 小于或等于单位成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 明显改善 | 社会效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 明显改善 | 生态效益指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 长期开展 | 可持续影响指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 非常满意 | 满意度指标 | 其他(社区经费和服务企业专项经费) | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 47.00 | 年度资金总额: | 47.00 | |||||
其中:财政拨款 | 47.00 | 其中:财政拨款 | 47.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
申报2022年预算项目乡村振兴脱贫攻坚经费47.00万元,用于保障乡村振兴脱贫攻坚工作正常开展。 |
申报2022年预算项目乡村振兴脱贫攻坚经费47.00万元,用于保障乡村振兴脱贫攻坚工作正常开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 470000元 | 数量指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 470000元 | |||
质量指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 优良 | 质量指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 小于或等于成本预算数 | 成本指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 小于或等于成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 资金绩效力求最大化 | 经济效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 资金绩效力求最大化 | |||
社会效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 乡村振兴脱贫攻坚经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 综治维稳信访及人民调解经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
2022年预算安排综治维稳信访及人民调解经费10.00万元,以保障全乡综治维稳和信访调解等工作正常开展。 |
2022年预算安排综治维稳信访及人民调解经费10.00万元,以保障全乡综治维稳和信访调解等工作正常开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 100000元 | 数量指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 100000元 | |||
质量指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 优良 | 质量指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 小于或等于单位成本预算数 | 成本指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 小于或等于单位成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 综治维稳信访及人民调解经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 45.00 | 年度资金总额: | 45.00 | |||||
其中:财政拨款 | 45.00 | 其中:财政拨款 | 45.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
2022年节能环保和环境整治预算45.00元,主要用于保障乡村环境整治和节能环保工作顺利实施。 |
2022年节能环保和环境整治预算45.00元,主要用于保障乡村环境整治和节能环保工作顺利实施。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 450000元 | 数量指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 450000元 | |||
质量指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 优良 | 质量指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 小于或等于预算成本 | 成本指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 小于或等于预算成本 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 三流乡环境治理(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 城乡医保养老保险专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [083]霍邱县三流乡人民政府 | 实施单位 | 霍邱县三流乡人民政府 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 6.40 | 年度资金总额: | 6.40 | |||||
其中:财政拨款 | 6.40 | 其中:财政拨款 | 6.40 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
申报2022年预算项目城乡医保和养老保险专项经费6.4万元,用于保障医保和养老保险征缴工作正常开展。 |
申报2022年预算项目城乡医保和养老保险专项经费6.4万元,用于保障医保和养老保险征缴工作正常开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 64000元 | 数量指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 64000元 | |||
质量指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 优良 | 质量指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 优良 | ||||
时效指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 小于或等于单位成本预算数 | 成本指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 小于或等于单位成本预算数 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 力求经济效益最大化 | 经济效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 力求经济效益最大化 | |||
社会效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 明显改善 | 社会效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 明显改善 | ||||
生态效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 明显改善 | 生态效益指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 明显改善 | ||||
可持续影响指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 长期开展 | 可持续影响指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 长期开展 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 非常满意 | 满意度指标 | 城乡医保养老保险专项经费 | 非常满意 | |||
项目负责人:唐斌书 |