霍邱县白莲乡人民政府2024年度部门决算

浏览次数: 来源:霍邱县白莲乡 时间:2026-07-08 11:08    文字大小:[ ]   背景色:       

 

霍邱县白莲乡人民政府2024部门决算

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20259

 

 

第一部分 霍邱县白莲乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县白莲乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县白莲乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

      

 


第一部分 霍邱县白莲乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予公民的各项权利,尊重民族宗教信用。

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,霍邱县白莲乡人民政府2024度部门决算仅包括局本决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号

单位名称

 1

霍邱县白莲乡人民政府本级

 

 

 

 

第二部分 霍邱县白莲乡人民政府2024部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1504.50

一、一般公共服务支出

35

937.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

102.87

 

9

 

九、卫生健康支出

43

30.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

383.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

51.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1504.50

本年支出合计

61

1504.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1504.50

总计

65

1504.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1504.50

1504.50

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

937.20

937.20

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

937.20

937.20

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

937.20

937.20

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20140

信访事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

2014099

其他信访事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.87

102.87

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

68.58

68.58

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.58

68.58

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.29

34.29

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.44

18.44

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.56

11.56

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

383.00

383.00

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

383.00

383.00

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

383.00

383.00

 

 

 

 

 

 

 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

383.00

383.00

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

383.00

383.00

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.43

51.43

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.43

51.43

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.43

51.43

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1504.50

731.50

773.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

937.20

547.20

390.00

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

937.20

547.20

390.00

 

 

 

2010301

行政运行

937.20

547.20

390.00

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

 

 

 

20140

信访事务

 

 

 

 

 

 

2014099

其他信访事务支出

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.87

102.87

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

68.58

68.58

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.58

68.58

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.29

34.29

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.00

30.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.44

18.44

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.56

11.56

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

383.00

 

383.00

 

 

 

21301

农业农村

383.00

 

383.00

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

383.00

 

383.00

 

 

 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.00

 

50.00

 

 

 

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.00

 

50.00

 

 

 

21307

农村综合改革

383.00

 

383.00

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

383.00

 

383.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.43

51.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.43

51.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.43

51.43

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

 

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1504.50

一、一般公共服务支出

30

937.20

937.20

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

102.87

102.87

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

30.00

30.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

383.00

383.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

51.43

51.43

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1504.50

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1504.50

1504.50

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1504.50

总计

58

1504.50

1504.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1504.50

731.50

773.00

201

一般公共服务支出

937.20

547.20

390.00

20101

人大事务

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

937.20

547.20

390.00

2010301

行政运行

937.20

547.20

390.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

20140

信访事务

 

 

 

2014099

其他信访事务支出

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.87

102.87

 

20805

行政事业单位养老支出

68.58

68.58

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.58

68.58

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.29

34.29

 

20808

抚恤

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

 

 

 

210

卫生健康支出

30.00

30.00

 

21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

2101101

行政单位医疗

18.44

18.44

 

2101102

事业单位医疗

11.56

11.56

 

211

节能环保支出

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

213

农林水支出

383.00

 

383.00

21301

农业农村

383.00

 

383.00

2130199

其他农业农村支出

383.00

 

383.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.00

 

50.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.00

 

50.00

21307

农村综合改革

383.00

 

383.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

383.00

 

383.00

21399

其他农林水支出

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

221

住房保障支出

51.43

51.43

 

22102

住房改革支出

51.43

51.43

 

2210201

住房公积金

51.43

51.43

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22401

应急管理事务

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

614.60

302

商品和服务支出

69.24

30703

  国内债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

162.43

30201

  办公费

10.00

30704

  国外债务发行费用

 

 

30102

  津贴补贴

86.35

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

3.00

 

30103

  奖金

141.89

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30107

  绩效工资

37.94

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

4.20

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.58

30206

  电费

2.00

31005

  基础设施建设

 

 

30109

  职业年金缴费

34.29

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

4.20

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.00

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30112

  其他社会保障缴费

1.68

30211

  差旅费

7.00

31009

  土地补偿

 

 

30113

  住房公积金

51.43

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

44.67

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

20.00

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.86

31204

  费用补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

4.06

31205

  利息补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

18.32

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

659.26

公用经费合计

72.24

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 霍邱县白莲乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1504.5万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计1504.5万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比有所增长,主要原因:一是人员政策性增资;二是农林水支出增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1504.5万元,其中:财政拨款收入1504.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1504.5万元,其中:基本支出731.5万元,占48.6%;项目支出773万元,占51.4%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计1504.5万元(含年初财政拨款结转余),支出总计1504.5万元(含年末财政拨款结转和结余)。主要原因:一是人员政策性增资;二是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1504.5万元,占本年支出的100%。2023年相比有所增长。主要原因一是人员政策性增资;二是农林水支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1504.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出937万元,占62.3%;社会保障和就业 (类)支出102.87万元,占6.8%;卫生健康支出(类)支出30万元,占2%;农林水(类)支出383万元,占25.5%;住房保障(类)支出51.43万元,占3.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出731.5万元,其中人员经费659.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费72.24万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县白莲乡人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县白莲乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,霍邱县白莲乡人民政府机关运行经费支出72.24万元,比2023有所下降,主要原因是预算调整

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,霍邱县白莲乡人民政府政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出4.2万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.2万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,霍邱县白莲乡人民政府无车辆

(四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,从评价情况看,本部门严格掌握预 算内各个项目支出,坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付,达到了预期目标,总体完成情况较好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,自评得分95分,自评结论为优。本部门能按计划及时完 成拨付,保障了各项工作的开展。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映环境治理(生态环保)、 美丽乡村建设、殡改等经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本对本镇环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等的补助的及时兑付,达到了预期目标。发现的主要问题及原因:一是预算分类和实际支出存在差异;二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施:一是强化预算管理意识, 加强预算管理;二是完善各类支出管理制度,细化收支项目。

    3)无部门评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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