收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 项 目 | 本年预算 | 支出项目类别 | 本年预算 | 支出功能分类 | 本年预算 | 支出经济分类 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款收入 | 14,627,431 | 一、基本支出 | 14,497,431 | 一、一般公共服务支出 | 5,169,925 | 一、工资福利支出 | 4,729,515 |
经常收入预算拨款 | 13,527,431 | 工资福利支出 | 4,729,515 | 二、外交支出 | 0 | 二、商品和服务支出 | 1,455,869 |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 1,100,000 | 对个人和家庭的补助 | 8,442,047 | 三、国防支出 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 8,442,047 |
罚没收入 | 0 | 定额公用支出 | 1,325,869 | 四、公共安全支出 | 0 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
专项收入 | 0 | 二、项目支出 | 130,000 | 五、教育支出 | 0 | 五、转移性支出 | 0 |
二、政府性基金拨款收入 | 0.00 | 基本建设类 | 0 | 六、科学技术支出 | 61,598 | 六、债务利息支出 | 0.00 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 行政事业类 | 130,000 | 七、文化体育与传媒支出 | 360,881 | 七、基本建设支出 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.0000 | 其他类 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 7,448,907 | 八、其他资本性支出 | 0.00 |
事业收入(不含非税收入) | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、其他支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,210,446 | ||
上级补助收入 | 0.00 | 五、事业单位经营支出 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||||
其他 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 375,674 | ||||
五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||||
0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | |||||
0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | |||||
十七、金融支出 | 0 | ||||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||||
十九、援助其他地区支出 | 0 | ||||||
二十、国土资源气象等事务 | 0 | ||||||
二十一、住房保障支出 | 0 | ||||||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||||||
二十三、预备费 | 0 | ||||||
二十四、国债还本付息等支出 | 0 | ||||||
二十五、其他支出 | 0 | ||||||
二十六、转移性支出 | 0 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 14627431 | 本 年 支 出 合 计 | 14627431 | 本 年 支 出 合 计 | 14627431 | 本 年 支 出 合 计 | 14,627,431 |
上年结余 | 0 | 本年结余 | 0 | 本年结余 | 0.0000 | 本年结余 | 0 |
收 入 总 计 | 14,627,431 | 支 出 总 计 | 14,627,431 | 支 出 总 计 | 14,627,431 | 支 出 总 计 | 14,627,431 |
根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务,结合我乡经济和社会发展实际情况,拟定2018年财政预算报表说明如下:
(一)收入预算草案
2018年财政收入预算为205万元。
(二)支出预算草案
2018年财政一般预算支出为1463万元。
――般公共服务支出为517万元,其中:人大经费4万元,综治经费6万元,保密经费1万元,普法经费1.2万元,专职调解员经费0.8万元;
――科学技术支出6万元;
――文化体育与传媒支出36万元;
――社会保障和就业支出745万元;
――医疗卫生与计划生育支出121万元;
――农林水事务及城乡社区支出38万元;