霍邱县城关镇人民政府2025年部门预算公开

浏览次数: 来源:霍邱县城关镇 时间:2025-02-05 11:22    文字大小:[ ]   背景色:       

 

 

 

 

霍邱县城关镇人民政府

2025部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20252

 

 

    

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

1.霍邱县城关镇政人民政府2025收支总表

2.霍邱县城关镇政人民政府2025收入总表

3.霍邱县城关镇政人民政府2025支出总表

4.霍邱县城关镇政人民政府2025财政拨款收支总表

5.霍邱县城关镇政人民政府2025一般公共预算支出表

6.霍邱县城关镇政人民政府2025一般公共预算基本支出表

7.霍邱县城关镇政人民政府2025政府性基金预算支出表

8.霍邱县城关镇政人民政府2025国有资本经营预算支出表

9.霍邱县城关镇政人民政府2025基本支出总表

10.霍邱县城关镇政人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县城关镇政人民政府2025政府采购支出表

12.霍邱县城关镇政人民政府2025政府购买服务支出表

13.霍邱县城关镇政人民政府2025三公经费支出预算表

14.霍邱县城关镇政人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责,霍邱县城关镇人民政府主要职责如下:

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予公民的各项权利,尊重民族宗教信仰。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县城关镇人民政府2025部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至202412月,霍邱县城关镇人民政府实有各类人员180人,其中在职87人、离休0人、退休111退职人员12人、遗属20

三、2025度主要工作任务

(一)巩固提升脱贫攻坚成果,多举措做好防范返贫,做好政策衔接,构建乡村振兴的具体抓手

(二)加快推进经济高质量发展,加快集镇建设步伐。

(三)持续推进全面深化改革,纵深推进“放管服”改革,持续推动“一网、一门、一次”改革扩面提质,提高政务服务效能,不断提升群众满意度。严格落实减税降费政策,激发企业活力,努力打造“四最”营商环境。积极配合市场监管、生态环保等五大领域综合行政执法改革。

(四)提高保障和改善民生水平,深入实施民生工程,加快建设社会保障体系,完善基础设施。

(五)建设人民满意的政府,“政者,口言之,身必行之”。面对发展的重任、人民的重托,我们将不忘初心、牢记使命,勇于担当、砥砺前行,加快推进政府治理能力现代化,全面提升履职能力和水平。

第二部分  2025部门预算表

 

霍邱县城关镇人民政府2025预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.霍邱县城关镇人民政府2025收支总表(附件表1

2.霍邱县城关镇人民政府2025收入总表(附件表2

3.霍邱县城关镇人民政府2025支出总表(附件表3

4.霍邱县城关镇人民政府2025财政拨款收支总表(附件表4

5.霍邱县城关镇人民政府2025一般公共预算支出表(附件表5

6.霍邱县城关镇人民政府2025一般公共预算基本支出表(附件表6

7.霍邱县城关镇人民政府2025政府性基金预算支出表(附件表7

8.霍邱县城关镇人民政府2025国有资本经营预算支出表(附件表8

9.霍邱县城关镇人民政府2025基本支出总表(附件表9

10.霍邱县城关镇人民政府2025年项目支出总表(附件表10

11.霍邱县城关镇人民政府2025政府采购支出表(附件表11

12.霍邱县城关镇人民政府2025政府购买服务支出表(附件表12

13.霍邱县城关镇人民政府2025三公经费支出预算表(附件表13

14.霍邱县城关镇人民政府2025年通用资产配置支出表附件表14

 

 

 

第三部分  2025部门预算情况说明

 

、关于2025收支总表的说明

按照综合预算原则,霍邱县城关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县城关镇人民政府2025收支总预算3479.58万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括一般公务服务支出2132.42万元、社会保障和就业支出216.09万元、卫生健康支出54.02万元城乡社区支出329万元、农林水支出640万元、住房保障支出108.05万元

、关于2025收入总表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025收入预算3479.58万元,其中:本年收入3477.98万元、上年结转收入1.60万元。

(一)本年收入3477.98万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3477.98万元,占99.95%2024预算增加681.61万元,增长24.37%,增长原因主要是人员增加。

(二)上年结转收入1.60万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1.60万元,占0.05%2024预算增加1.60万元,增长原因主要是厉行节约,减少开支

、关于2025支出总表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025支出预算3479.58万元,2024预算增加683.21万元,增加24.43%增加原因主要是人员增加,支出增加其中,基本支出1664.98万元,占47.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1814.6万元,占52.15%,主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、城乡医保、养老保险专项经费、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设,殡改、其他(社区经费和服务企业专项经费)、事业发展经费、乡村振兴经费、乡镇财政管理资金、综治维稳、信访、人民调解等经费。        

    、关于2025财政拨款收支总表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025财政拨款收支预算3479.58万元。收入按资金来源分一般公共预算拨款3477.98万元和上年结转一般公共预算1.60万元按资金年度分当年财政拨款收入3477.98万元和上年结转财政拨款收入1.60万元

支出按功能分类分为:一般公共服务支出2132.42万元,占58.90%社会保障和就业支出216.09万元4.70%卫生健康支出54.02万元,占1.40%;城乡社区支出329万元,占11.70%;农林水支出640万元,占21%住房保障支出108.05万元,占2.30%

2024年预算相比,收、支总计各增加 683.21万元,增加24.43%增加原因主要是人员增加,开支增加

、关于2025一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县城关镇人民政府2025一般公共预算支出3479.58万元2024预算增加683.21万元,增长24.43%,主要原因是人员增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2132.42万元,占58.90%社会保障和就业支出216.09万元4.70%卫生健康支出54.02万元,占1.40%;城乡社区支出329万元,占11.7%;农林水支出640万元,占21%住房保障支出108.05万元,占2.3%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025预算2110.82万元,2024预算增加464.81万元,增长28.24%,增长原因主要是人员增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025预算216.09万元,2024预算增加85.84万元,增长65.90%,增长原因主要是人员增加,精确预算支出,确保人员社保费用足额缴纳

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024预算54.02万元,2024预算增加16.03万元,增长42.20%增长原因主要是精确预算支出,确保行政单位卫生健康工作顺利开展。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025预算329万元,2024预算持平主要原因主要是预算的精确性提高。

5.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2025年预算640万元,2024年增加52万元,增长8.84%。增长原因主要是精确预算支出,确保农林水工作顺利开展。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算108.04万元,2024预算增加42.92万元,增加原因主要是人员增加,精确预算支出,确保人员住房公积金费用足额缴纳。

、关于2025一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025一般公共预算基本支出1664.98万元,其中,人员经费1524.33万元,公用经费140.65万元。

(一)人员经费1524.33万元,主要包括:基本工资368.01万元、津贴补贴123.66万元、奖金294.30万元、绩效工资112.44万元、机关事业单位基本养老保险费144.06万元、职业年金72.03万元、职工基本医疗保险缴费54.02万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金108.04万元、退职费7.84万元、生活补助225.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。

(二)公用经费140.65万元,办公费50万元、印刷费10万元、水费3万元、电费10万元、差旅费2万元、公务接待费12万元、工会经费16.52万元、福利费9.02万元、其他交通费用28.07万元

、关于2025政府性基金预算支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

、关于2025国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2024年预算共安排项目支出1814.60万元,较2024年预算增加53.60万元,主要包括:本年财政拨款安排1814.60万元(其中,一般公共预算拨款安排1814.60万元)。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.10万元,较2024年预算减少10.22万元,减少82.95%,减少原因主要是厉行节约,缩减开支。其中,一般公共预算安排2.10万元,占100%

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025霍邱县城关镇人民政府一般公共预算财政拨款三公经费支出预算30万元,2024预算减少34万元,减少53.13%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4号)等规定。其中:公务用车运行费0万元,与2024相比持平主要原因可报销差旅费。公务用车购置费0万元,与2024相比持平,主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

(三)公务接待费。支出预算30万元,与2024预算减少 34万元,减少53.13%,主要原因是严格控制招待费支出经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直部门公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定,主要用于公务接待活动支出该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县城关镇人民政府部门2025年安排通用资产配置支出预算说明

霍邱县城关镇人民政府部门2025年预算安排通用资产配置支出2.10万元,比2024年预算减少10.22万元,减少82.95%减少原因是今年只做了一台复印机预算

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

1)项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

2)立项依据。用于综治维稳、信访、人民调解工作,保障基层组织建设更加巩固,人居环境显著改善,群众满意。

3)实施主体。霍邱县城关镇人民政府

4)起止时间。202511日—20251231

5)项目内容。精确预算支出,按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

6)年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出,按月拨付或一次性拨付20万元。

7)绩效目标。综合协调公安、司法等,保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展,提高全镇社会治安防范,提升综治工作管理水平。 

 2.“环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

1)项目概述。用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等业务正常开展

2)立项依据。用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作,人居环境显著改善,群众满意。

3)实施主体。霍邱县城关镇人民政府

4)起止时间。20251月至202512月(一年)

5)项目内容。精确预算支出,按月拨付或一次性拨付环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费。

6)年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出,按月拨付或一次性拨付69万元。

7)绩效目标。为加快美好乡村标准化建设,打造群众美好生态家园,实现宜居环保、乡村整洁的目标,通过完善辖区基础公共设施等工作,有效改善村容村貌,提升群众人居环境水平。同时,稳步推进殡葬改革,深入贯彻落实各级政府殡葬改革法规和实施细则,确保乡镇各项业务正常有序开展。

)机关运行经费。

2025霍邱县城关镇人民政府本级1行政部门的机关运行经费财政拨款预算140.65万元,2024年增加50.92万元,增加56.75%增加主要原因是人员增加,提高预算准确性。

)政府采购情况。

2025霍邱县城关镇人民政府政府采购预算总额2.10万元2024年预算减少10.22万元,减少82.95%。减少原因是只做了一台复印机。 

)国有资产占有使用情况。

截至202412月,霍邱县城关镇人民政府固定资产总金额51070.49万元,其中,土地、房屋及构筑物36.30万元、设备138.41万元图书档案3.34万元、家用、家具、装具及动植物26.86万元公共基础设施50865.59万元

单位车改后保留车辆0辆,其中应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2024年,霍邱县城关镇人民政府部门7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1671万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:预算公开表.pdf
          附件3:2025年部门单位项目支出绩效目标.pdf

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