目 录
第一部分 霍邱县曹庙镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县曹庙镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍邱县曹庙镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 霍邱县曹庙镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。
(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予公民的各项权利,尊重民族宗教信用。
(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,霍邱县曹庙镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县曹庙镇人民政府本级 |
第二部分 霍邱县曹庙镇人民政府2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2892.48 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1082.7 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29.21 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
6.5 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
116.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
32.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
29.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1590.15 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
55.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
8 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2921.69 |
本年支出合计 |
61 |
2921.69 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
54.02 |
年末结转和结余 |
63 |
54.02 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1912.12 |
总计 |
65 |
1912.12 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,921.69 |
807.47 |
2,114.21 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,082.70 |
602.35 |
480.35 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,044.57 |
566.77 |
477.80 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,006.56 |
566.77 |
439.79 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
38.01 |
|
38.01 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
38.13 |
35.58 |
2.54 |
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
38.13 |
35.58 |
2.54 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,590.15 |
|
1,590.15 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
253.80 |
|
253.80 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
253.80 |
|
253.80 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
910.35 |
|
910.35 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
910.35 |
|
910.35 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
426.00 |
|
426.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
426.00 |
|
426.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
29.21 |
|
29.21 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
29.21 |
|
29.21 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分 霍邱县曹庙镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2921.69万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2921.69万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加1045.03万元,增长55.6%,主要原因:一是人员政策性增资;二是农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2921.69万元,其中:财政拨款收入2921.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2921.69万元,其中:基本支出807.47万元,占27.64%;项目支出2114.21万元,占72.36%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2921.69万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2921.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1045.03万元,增长55.6%,主要原因:一是人员政策性增资;二是农林水 支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2892.48万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1045.03万元,增长55.6%。主要原因一是人员政策性增资;二是农林水支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2892.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1082.7万元,占37.41%;教育支出(类)支出6.5万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出116.75万元,占4.03%;卫生健康支出(类)支出32.75万元,占1.13%;农林水(类)支出1590.15万元,占54.79%;住房保障(类)支出55.62万元,占2%;灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占0.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.48万元,支出决算为2892.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员政策性增资;二是农林水支出增 加。其中:基本支出807.47万元,占38.8%;项目支出2085万元,占61.2%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为1006.56万元,支出决算为1006.56万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为74.28万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为42.47万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.98万元,支出决算为 19.55 万元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。
5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展 (项) 年初预算为910.35万元,支出决算为910.35万元,完成年初预算的 100%。
6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 426 万元,支出决算为426万元,完成年初预算的100%。
7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为253.8元,支出决算为253.8万元,完成年初预算的 100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为 55.62 万元,支出决算为 55.62 万元,完成年初预算 的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出807.47万元,其中:人员经费726.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费81.24万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县曹庙镇人民政府性基金预算收入29.21万元,政府性基金预算支出29.21万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
霍邱县曹庙镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,霍邱县曹庙镇人民政府机关运行经费支出63.48万元,比2023年减少30.63万元,下降32.5%,主要原因是预算调整。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,霍邱县曹庙镇人民政府无政府采购支出情况。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,霍邱县曹庙镇人民政府无车辆。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金789万元。从评价情况看,本部门严格掌握预算内各个项目支出,坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付,达到了预期目标,总体完成情况较好。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,自评得分95分,自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付,保障了各项工作的开展。
我部门未开展部门评价。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“环境治理(生态环保)、 美丽乡村建设、殡改等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本对本镇环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等的补助的及时兑付,达到了预期目标。发现的主要问题及原因:一是预算分类和实际支出存在差异;二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施:一是强化预算管理意识, 加强预算管理;二是完善各类支出管理制度,细化收支项目。
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)无部门评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。