(一)、因公出国出境费:因公出国(境)经费预算0元,与上年持平。
(二)、公务接待费:公务接待经费预算15.6万元,同比上年决算数减少0.9万元,下降5.7%。下降原因是:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支用餐、费用。
(三)、公务用车费:经费预算为0万元,因政府车辆由县政府统一纳入平台管理。
三公经费(汇总) | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
三公科目 | 总计 | 一般预算安排 | 基金预算安排 | 其他非税资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 一般预算拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | 其他应缴预算收入 | ||||||
合计 | 156,000.0 | 156,000.0 | 106,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公务接待费 | 156,000.0 | 156,000.0 | 106,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |