霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 霍邱县众兴集镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度项目绩效评价报告
第一部分 霍邱县众兴集镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。
(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予公民的各项权利,尊重民族宗教信用。
(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。
第二部分 霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2116.4 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1219.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1.42 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
133.78 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
32.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
668.26 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
53.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
7.5 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2116.4 |
本年支出合计 |
57 |
2116.4 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
2116.4 |
总计 |
60 |
2116.4 |
收入决算表
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
2116.4 |
2116.4 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
968.53 |
968.53 |
|
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230.16 |
230.16 |
|
|
|
|
|
|
||
2010650 |
事业运行 |
21.1 |
21.1 |
|
|
|
|
|
|
||
2059999 |
其他教育支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.5 |
73.5 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.8 |
40.8 |
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.25 |
300.25 |
|
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
368 |
368 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
53.19 |
53.19 |
|
|
|
|
|
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2116.4 |
737.99 |
1378.41 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
968.53 |
523.64 |
444.89 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230.16 |
|
230.16 |
|
|
|
||
2010650 |
事业运行 |
21.1 |
14.14 |
6.96 |
|
|
|
||
2059999 |
其他教育支出 |
1.42 |
|
14,196.30 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.5 |
73.5 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.8 |
40.8 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.23 |
|
19.23 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.25 |
|
300.25 |
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
368 |
|
368 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
53.196 |
53.19 |
|
|
|
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2116.4 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1219.79 |
1219.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
133.78 |
133.78 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
668.26 |
668.26 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.19 |
53.19 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2116.4 |
本年支出合计 |
59 |
2116.4 |
2116.4 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2116.4 |
总计 |
64 |
2116.4 |
2116.4 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2116.4 |
737.99 |
1378.41 |
|||
2010301 |
行政运行 |
968.53 |
523.64 |
444.89 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230.16 |
|
230.16 |
||
2010650 |
事业运行 |
21.1 |
14.14 |
6.96 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
1.42 |
|
1.42 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.5 |
73.5 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.8 |
40.8 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.23 |
|
19.23 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.2 |
20.2 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.26 |
12.26 |
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.25 |
|
300.25 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
368 |
|
368 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.19 |
53.19 |
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
5 |
|
5 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.5 |
|
2.5 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
615.99 |
302 |
商品和服务支出 |
78.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
159.25 |
30201 |
办公费 |
11.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.84 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
147.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.13 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.5 |
30206 |
电费 |
1 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.8 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.9 |
30211 |
差旅费 |
4.16 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.96 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
43.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.5 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.16 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
659.95 |
公用经费合计 |
78.03 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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说明:霍邱县众兴集镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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说明:霍邱县众兴集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
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第三部分 霍邱县众兴集镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2116.40万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2116.40万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加712.1万元,增长50.7%,主要原因:一是调整工资;二是追加预算。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2116.40万元,其中:财政拨款收入2116.40万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2116.4万元,其中:基本支出737.99万元,占34.87%;项目支出1378.41万元,占65.13%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2116.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2116.4万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加712.1万元,增长50.7%,主要原因:一是调整工资;二是追加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2116.4万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加712.1万元,增长50.7%,主要原因:一是调整工资;二是追加预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2116.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1219.79万元,占57.6%;教育(类)支出1.42万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出133.78万元,占6.3%;卫生健康(类)支出32.46万元,占1.5%;农林水(类)支出668.26万元,占31.6%;住房保障(类)支出53.19万元,占2.5%;灾害防治及应急管理(类)支出7.5万元,占0.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1527.23万元,支出决算为2116.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整;二是追加预算。其中:基本支出737.99万元,占34.9%;项目支出1378.41万元,占65.1%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为968.63万元,支出决算为968.53万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是精简支出,减少非必要开支。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为230.16万元,决算数大于预算数的主要原因是政府日常运转中追加项目开支。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.1万元,决算数大于预算数的主要原因是政府日常运转中追加基本开支和项目开支。
4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是政府日常运转中追加项目开支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为70.92万元,支出决算为73.5万元,决算数大于预算数的主要原因是调增社保基数,养老保险额度提高。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.46万元,支出决算为40.8万元,决算数大于预算数的主要原因是调增社保基数,职业年金额度提高。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为19.23万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡,追加抚恤金项目资金。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是扣缴殡葬管理费用。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)年初预算为19.93万元,支出决算为20.2万元,决算数大于预算数的主要原因是调增社保基数,医疗保险额度提高。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗(项)年初预算为11.1万元,支出决算为12.25万元,决算数大于预算数的主要原因是调增社保基数,医疗保险额度提高。
11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)年初预算为0万元,支出决算为300.25万元,决算数大于预算数的主要原因是村级支出追加预算。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为368万元,支出决算为368万元。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为53.19万元,支出决算为53.19万元。
14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出737.99万元,其中:
人员经费659.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费78.04万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县众兴集镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
霍邱县众兴集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,霍邱县众兴集镇人民政府机关运行经费支出78.03万元,比2023年减少6.4万元,下降7.6%,主要原因是人员结构调整、厉行节约要求,全年支出比上年有所压减。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,霍邱县众兴集镇人民政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX 万元,占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,霍邱县众兴集镇人民政府共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金1362.53万元。从评价情况看,本部门严格掌握预算内各个项目支出,坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付,达到了预期目标,总体完成情况较好。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,自评得分90分,自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付,保障了各项工作的开展。
组织对“村级运转和其他专项经费”、“事业发展经费”等13个项目开展了部门评价,共涉及资金1362.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,总体自 评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标, 财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有 效,群众满意度较高,基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理 的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况 良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2024年度部门决算中反映“2024_村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
2024_村级支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为368万元,执行数为368万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本对村民委员会和村党支部的补助的及时兑付,达到了预期目标。发现的主要问题及原因:一是预算分类和实际支出存在差异;二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施:一是强化预算管理意识,加强预算管理;二是完善各类支出管理制度,细化收支项目。
2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》
(2024年度)
项目名称 |
2024_村级支出 |
||||||||
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
368.00 |
368.00 |
368.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
368.00 |
368.00 |
368.00 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
及时发放 |
达成预期目标 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
金额 |
=368万元 |
368万元 |
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
质量 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
时间 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|||
成本指标 |
成本 |
无 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
社会效益 |
社会效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
生态效益 |
生态效益 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响 |
可持续 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
无部门评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度XX项目绩效评价报告
霍邱县众兴集镇人民政府绩效自评项目清单
1、事业发展经费
2、暖民心—老有所学行动省级补助资金
3、2024年度众兴集镇运转经费
4、村级运转和其他专项经费
5、众兴集镇铲雪经费
6、2024年乡镇、园区结账资金
7、2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金
8、2024_村级支出
9、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
10、其他(社区经费和服务企业专项经费)
11、综治维稳、信访、人民调解经费
12、乡村振兴经费
13、城乡医保、养老保险专项经费
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
事业发展经费 |
|||||||||
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
264.00 |
264.00 |
257.00 |
10 |
97.35% |
9.73 |
||||
其中:本年财政拨款 |
264.00 |
264.00 |
257.00 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按期发放 |
达成预期目标 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
≥264万元 |
264万元 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
项目合格率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目成本 |
264万元 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
社会效益 |
生活环境提升率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
生态环境改善率提高 |
≥15% |
15% |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响 |
事业发展经费 |
能够保证可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.73 |
|
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
暖民心-老有所学行动省级补助资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按时支付 |
按实际支付,达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
=30000元 |
30000元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本 |
=30000元 |
30000元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
=30000元 |
30000元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村级运转和其他专项经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
193.16 |
193.16 |
193.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
193.16 |
193.16 |
193.16 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
及时发放 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金额 |
=1631606元 |
1631606元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
符合 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本 |
=1631606元 |
1631606元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益 |
优 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益 |
合格 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
=1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
众兴集镇铲雪经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
众兴集镇铲雪经费按时支付 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
=50000元 |
50000元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本 |
=50000元 |
50000元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
有影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年乡镇、园区结账资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
364.39 |
364.39 |
300.25 |
10 |
82.40% |
8.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
364.39 |
364.39 |
300.25 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按时拨付 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
=3643941元 |
3643941元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
=3643941元 |
3643941元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
=3643941元 |
3643941元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
生态环境提升率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益提升率 |
≥15% |
15% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
保证可持续影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
98.24 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
3.00 |
3.00 |
2.50 |
10 |
83.33% |
8.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
3.00 |
3.00 |
2.50 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年中央自然灾害救灾资金,按时拨付 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
=30000元 |
30000元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
=30000元 |
30000元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
=30000元 |
30000元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
按时发放 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
按时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度指标 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
98.33 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024_村级支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
368.00 |
368.00 |
368.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
368.00 |
368.00 |
368.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
及时发放 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金额 |
=368万元 |
368万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本 |
无 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
40.00 |
40.00 |
35.67 |
10 |
89.16% |
8.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
35.67 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障环境整治、美丽乡村建设、殡改等工作正常开展 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
=40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
=1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
=40万元 |
40万元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
群众生活质量提高 |
≥30% |
30% |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境改善提升率 |
≥30% |
30% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 |
保证可持续影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
98.92 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
其他(社区经费和服务企业专项经费) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障其他(社区经费和服务企业专项经费)业务正常开展 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
=10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
=10万元 |
10万元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
信息化水平提高 |
≥15% |
15% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境改善提高 |
≥10% |
10% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
其他(社区经费和服务企业专项经费) |
保证可持续影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
综治维稳、信访、人民调解经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障综治信访维稳、人民调解工作正常开展 |
达成预期目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
=20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
合格率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
项目成本 |
=20万元 |
20万元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
生活环境率提升 |
≥15% |
15% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 |
综治维稳、信访、人民调解经费 |
保证可持续影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
乡村振兴经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障乡村振兴、脱贫攻坚业务正常开展 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
≥49万元 |
49万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目时效 |
1年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
=49万元 |
49万元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
人口素质提升率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
空气质量提升率 |
≥15% |
15% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
乡村振兴经费 |
保证可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
城乡医保、养老保险专项经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
107-霍邱县众兴集镇人民政府 |
实施单位 |
107001-霍邱县众兴集镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
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|
用于保障城乡医保、养老保险业务正常开展 |
达成预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成数值 |
≥6万元 |
6万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
6万元 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
生活质量提升率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境改善率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
城乡医保、养老保险专项经费 |
保证可持续影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
事业发展经费项目评价报告
一、基本情况
事业发展经费,预算金额为2640000元,项目内容为用于事业发展专项工作。
二、自评结果
预算数为264万,全年执行数为257万,执行率为97.35%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提升政府行政能力,保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中社会效益指标10分,经济效益指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
暖民心——老有所学项目评价报告
一、基本情况
暖民心-老有所学行动省级补助资金,预算金额为30000元,项目内容为用于保障老年大学乡镇特岗人员基本工资。
二、自评结果
预算数为3万,全年执行数为3万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障老年大学乡镇特岗人员基本工资。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益指标5分,社会效益指标5分,经济效益指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
2024众兴集镇运转经费项目评价报告
一、基本情况
2024众兴集镇运转经费,预算金额为370000元,项目内容为用于保障乡镇日常工作运转。
二、自评结果
预算数为37万,全年执行数为37万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提升政府行政能力,保障本乡镇发展相关工作正常运转,以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益指标10分,社会效益指标10分,经济效益指标5分,生态效益指标5分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
村级运转和其他专项经费评价报告
一、基本情况
村级运转和其他专项经费,预算金额为1931606元,项目内容为用于村干部报酬及村级基本运转专项工作。
二、自评结果
预算数为1931606元,全年执行数为1931606元,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障全镇11个行政村共76位村干部基本报酬及村级运转,确保基层组织各项工作正常开展,确保村两委正常发挥工作效力,促保公益事业建设。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益10分,社会效益指标10分,可持续影响指标5分,生态效益指标5分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
众兴集镇铲雪经费评价报告
一、基本情况
众兴集镇铲雪经费,预算金额为50000元,项目内容为用于乡镇雪天道路清理工作。
二、自评结果
预算数为5万,全年执行数为5万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提升政府行政能力,保障本乡镇相关工作正常运转,确保雨雪天气政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益5分,社会效益指标5分,经济效益指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
2024年乡镇、园区结账资金评价报告
一、基本情况
2024年乡镇、园区结账资金,预算金额为3643941元,项目内容为用于保障乡镇日常工作运转。
二、自评结果
预算数为364.39万元,全年执行数为300.25万,执行率为82.4%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提升政府行政能力,保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益5分,社会效益指标10分,可持续影响指标5分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
2023年中央自然灾害救灾资金评价报告
一、基本情况
2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号,预算金额为30000元,项目内容用于自然灾害后的物资、维修、重建。
二、自评结果
预算数为30000元,全年执行数为24998元,执行率为83.3%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障全镇居民在遇到自然灾害情况下,乡镇政府能够有一定的资金作为后备保障,维护基层群众生活运转,确实有效的改善人民群众的生活质量。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益5分,社会效益指标5分,可持续影响指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
2024_村级支出评价报告
一、基本情况
2024_村级支出,预算金额为3680000元,项目内容为用于村干部报酬及村级基本运转专项工作。
二、自评结果
预算数为368万,全年执行数为368万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障全镇11个行政村共76位村干部基本报酬及村级运转,确保基层组织各项工作正常开展,确保村两委正常发挥工作效力,促保公益事业建设。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中经济效益5分,社会效益指标5分,可持续影响指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费评价报告
一、基本情况
环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费,预算金额为400000元,项目内容为用于环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改工作。
二、自评结果
预算数为40万,全年执行数为35.66万,执行率为89.16%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提升环保工作效力,扎实推进农村环境整治工作,实现人居环境改善。稳步推进殡葬改革,深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和措施。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中社会效益指标15分,可持续影响指标5分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
其他(社区经费和服务企业专项经费)评价报告
一、基本情况
其他(社区经费和服务企业专项经费),预算金额为100000元,项目内容为用于社区经费和服务企业专项工作。
二、自评结果
预算数为10万,全年执行数为10万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够提高社区居民的就业创业能力,丰富社区居民生活;强化服务工作效率,切实解决群众、企业问题保证政府职能作用的发挥,确保社区和服务企业以及其他工作的正常开展。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中社会效益指标10分,可持续影响指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
综治维稳、信访、人民调解经费评价报告
一、基本情况
综治维稳、信访、人民调解经费,预算金额为200000元,项目内容为用于综治维稳、信访、人民调解工作。
二、自评结果
预算数为20万,全年执行数为20万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作的顺利进行,提高全镇社会治安防范、提升综治工作管理水平。确保人民群众安居乐业。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标15分,时效指标10分,成本指标15分。
效益指标总分30分,其中社会效益指标15分,可持续影响指标15分。
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分
综上所得,自评结果为优。
乡村振兴经费评价报告
一、基本情况
乡村振兴经费,预算金额为490000元,项目内容为用于乡村振兴专项工作。
二、自评结果
预算数为49万,全年执行数为49万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够可持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,改善农村人居环境,增加农民收入,确保脱贫工作成效。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中社会效益指标10分,可持续影响指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。
城乡医保、养老保险专项经费评价报告
一、基本情况
城乡医保、养老保险专项经费,预算金额为60000元,项目内容为用于城乡医保、养老保险专项工作。
二、自评结果
预算数为6万,全年执行数为6万,执行率为100%。
预期目标为年度资金支出合理,能够保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常经办工作正常运行,以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。建立覆盖全镇城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。确实有效的改善人民群众的生活质量。实际完成情况,达成预期指标。
产出指标总分50分,其中数量指标10分,质量指标10分,时效指标15分,成本指标15分;
效益指标总分30分,其中社会效益指标10分,可持续影响指标10分,生态效益指标10分;
满意度指标总分10分,其中满意度指标10分;
综上所得,自评结果为优。