霍邱县审计局部门绩效自评工作情况总结

浏览次数: 来源:霍邱县审计局 时间:2025-10-13 16:27    文字大小:[ ]   背景色:       

 

 

霍邱县审计局部门绩效自评工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

(一)项目支出自评情况。2024县审计局项目支出绩效自评项目2个,一是领导干部经济责任审计经费、政府投资审计经费、上级安排的审计项目经费当年预算金额204.57万元,全年执行190万元主要用于支付审计委托业务费、差旅费等费用;二是财政同级审工作经费当年预算金额10万元于本年度全部支出主要用于支付审计业务委托业务费、购置办公设备。  

(二)部门整体支出自评情况。2024县审计局当年预算982.9万元,全年执行数758.62万元。今年以来,县审计局聚焦主责主业,扎实做好常态化“经济体检”工作,2024年,计划安排6大类28个审计项目,截至目前,已全部完成项目。围绕县域经济高质量发展开展审计,聚焦促进财政资金规范高效运行,严格落实习惯过“紧日子”要求,组织实施了财政审计8个,其中预算执行及其他财政收支情况审计6个,财务收支审计2个。通过审计,查出管理不规范金额5113.48万元,违规金额6.68万元,避免(挽回)损失4.13万元,促进(及时)拨付资金20万元,上缴国库10.98万元。聚焦优化营商环境,实施了全县工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查,重点核查了13家单位253个工程建设项目,涉及金额767145.68万元,共查出6大类27个问题,提出有关审计建议5条,向县纪委监委和有关单位移送问题线索10条。围绕守住发展底线红线开展审计,聚焦提升增发国债项目资金质效,组织对我县2023年度4个增发国债项目开展了专项审计调查,涉及项目批复总投资36855.81万元。聚焦摸清医院资产“家底”,组织对县第一人民医院、第二人民医院国有资产管理使用情况开展了专项审计,通过审计,发现县级医院在国有资产管理使用方面存在52个问题,提出审计建议8条,向县纪委监委移送问题线索2条。聚焦规范城乡道路建设,组织实施霍邱县城乡道路客运(公交)一体化建设项目专项审计,对我县23家单位的22个公交车站建设情况开展专项审计,涉及金额约5.4亿元。围绕增进民生事业福祉开展审计,聚焦推动重点民生资金和项目落地落实,组织实施农村义务教育学生营养改善计划和2023年度中央财政补助霍邱农业生产能力提升项目专项资金审计。围绕推进治理能力现代化开展审计,聚焦权力运行规范,采取1+N”审计模式,将经济责任审计与民生、财政资金、自然资源资产结合起来一并实施,组织实施领导干部经济责任审计11个,涉及5个县直部门(单位)和6个乡镇,共计17名领导干部;自然资源资产离任(任中)审计1。通过审计,审计发现问题281个,其中:管理不规范问题32,涉及金额555.84万元,非金额计量问题246个;移送县纪委监委等相关部门问题线索14条;已到整改期的108个问题已全部完成整改2024县审计局紧紧围绕县委、县政府及上级审计机关总体部署,切实履行审计监督职责,严格执行《中华人民共和国预算法》,强化预算管理职责不断提高项目资金使用效益。本着客观公正和有效性原则,组织实施和分析评价完成自评工作。

二、自评结果概述

根据我局年初工作规划,围绕县委、县政府以及上级审计机关工作安排,聚焦主责主业,充分发挥审计监督职能,有效促进被审计单位规范预算编制、强化预算执行监督、建立健全预算管理制度。同时加强自身预算管理,完善内部管理制度,严把费用支付审核关,部门整体绩效得到进一步提升。

今年审计工作取得了一定成绩,但面对投资审计转型升级要求,还存在一些短板和不足,如投资审计项目业务委托费预算编制不够精确。需要在今后的工作中加以重视和解决。

三、下一步工作措施

(一)加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划,质量指标设置,实施过程监控,实施结果评估,使项目达到预期目标。

(二)健全专项费用管理制度。确定资金支出结构,规范资金的使用比例,确保审查监督到位,做到专款专用,对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

(三)加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。每阶段,对既定绩效目标进行一次评估,以及时调整计划目标,使资金使用效益达到最高。

四、附件

附件1:领导干部经济责任审计经费、政府投资审计经费、上级安排的审计项目经费项目支出绩效自评表

附件2:财政同级审工作经费项目支出绩效自评表

附件5:部门整体支出绩效自评表

 

 

 

霍邱县审计局      

2025年3月6日    

 

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