事项名称:指导和监督内审工作
流程图:
流程图体现办理环节和涉及部门:
受理--综合部门负责人
承办--内部审计工作指导部门
审查--内部审计工作指导部门
事后监管--内部审计工作指导部门
事项承办机构与岗位:县审计局行政事业企业审计股等
办理地点:县审计局行政事业企业审计股等相关股室
办理期限:根据实际情况决定
办理时间:周一至周五工作日
服务方式:送达审计
受理条件:接到内部审计机构或者人员对审计监督对象的违法违规行为不予处理或者不当处理行为的举报、投诉
办理流程:立项、起草、审查、事后监管
监督投诉途径:监督电话:0564-6080318,邮箱:hqsjj123@163.com,信件举报地址:霍邱县政务服务中心A区13楼1307室