霍邱县文广新局(体育局)2016年度决算情况
一、部门主要职能及机构设置情况
(一)贯彻执行党和国家关于新闻宣传、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版管理、体育工作的方针、政策和法律法规;研究拟订并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版管理、体育工作的政策、规定和措施。
(二)组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作;研究制定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育事业的发展规划和年度计划;统筹管理各类文化、体育发展专项资金,研究制定县本级政府性资金投资文化、体育事业和文化、体育产业计划并组织实施;组织实施县本级政府购买文化、体育服务工作。
(三)研究拟定全县文化、体育基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化、体育建设经费;参与规划、实施全县性重点文化、体育项目建设。研究拟订文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育方面的产业规划和经济政策;指导、推进全县重点文化企业、文化产业示范基地和园区建设,支持小微文化企业和动漫、网络游戏、会展等文化创意业态发展;培育和引导文化、体育产业健康发展。
(四)研究拟订全县文化广电新闻出版及体育行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版及体育行业的人才队伍建设,负责群众文化、艺术、文博、新闻、体育、播音、广电工程系列专业技术人员继续教育培训和职称评定等相关工作;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导县级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全县等级运动员、社会体育指导员和等级裁判员的资格审查。
(五)指导和管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作。
(六)管理社会文体事业。制定全县公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;指导图书馆、文化馆(站)、文管所及基层各类社会文化体育事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文化体育服务体系建设;指导全县社会文体活动开展。
(七)负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全县文物事业;负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
(八)综合管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责民办机构从事出版活动的监督管理;对新闻单位驻地记者站实施行政管理,承担新闻单位记者证的审核、申报和管理工作。
(九)归口管理全县文化、体育市场。会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定;负责对各类文化、体育经营单位的管理、审核和审批工作;负责指导文化市场综合执法工作;依法监督管理文物市场;配合开展“扫黄打非”行动;负责全县体育经营活动的执法工作。
(十)统筹规划群众体育发展,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监管;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责体育彩票的监督和管理;统筹规划竞技体育发展,组织全县性及重大体育竞赛,加强竞技体育人才体系建设;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
(十一)对全县广播影视事业实施行业管理。负责对全县广播电视播出情况的监管,对广播电视播出机构违反《广播电视管理条例》等行为进行查处,保障中央、省、市、县公益无线广电节目对全县的传输覆盖;综合管理全县电影发行、放映市场,负责对全县电影有关项目的审批、申报,研究拟订电影发行、放映市场管理办法并监管实施;指导文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育等相关行业协会、学会等社团工作。
(十二)归口管理全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育对外合作与交流工作。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
(十四) 县文化广电新闻出版局(体育局)设8个内设机构:办公室(财务股)、人事股、文化艺术股(文化遗产股)、新闻出版和广播影视股、法制和行政审批服务股、产业发展股(项目办)、市场管理股、群众体育及竞技股。县文化广电新闻出版局(体育局)共计机关行政编制17名(含机关工勤人员占用编制),其中,局长1名,副局长3名,股级领导职数8名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,霍邱县文广新局(体育局)2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,无变动。
纳入霍邱县文广新局(体育局)2016年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县文广新局(体育局) |
2 |
霍邱县文化市场综合执法队 |
3 |
霍邱县文化馆 |
4 |
霍邱县文物管理所 |
5 |
霍邱县图书馆 |
6 |
霍邱县李氏庄园管理所 |
7 |
霍邱县体育中心 |
8 |
霍邱县体校 |
9 |
霍邱县国民体质监测站 |
三、霍邱县文广新局(体育局)2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:元万
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决 算 数 |
项 目 |
决 算 数 |
一、财政拨款收入 |
1082.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
26 |
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其它收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
1065.98 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.34 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
26 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计: |
1082.90 |
本年支出合计: |
1115.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
32.41 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计: |
1115.32 |
总计: |
1115.32 |
注:1、本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开
2、本表含政府性基金预算财政拨款
3、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开表
公开02表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,082.90 |
1,082.90 |
|
|
|
|
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,033.57 |
1,033.57 |
|
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
967.62 |
967.62 |
|
|
|
|
|
|||
2070101 |
行政运行 |
901.63 |
901.63 |
|
|
|
|
|
|||
2070106 |
艺术表演场所 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|||
2070110 |
文化交流与合作 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
2070199 |
其他文化支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|||
20703 |
体育 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
2070301 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
15.94 |
15.94 |
|
|
|
|
|
|||
2070405 |
电视 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算公开表
公开03表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,115.32 |
1,115.32 |
|
|
|
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,065.98 |
1,065.98 |
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
1,000.03 |
1,000.03 |
|
|
|
|
|||
2070101 |
行政运行 |
901.63 |
901.63 |
|
|
|
|
|||
2070106 |
艺术表演场所 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|||
2070110 |
文化交流与合作 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
2070199 |
其他文化支出 |
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
|||
20703 |
体育 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||
2070301 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
15.94 |
15.94 |
|
|
|
|
|||
2070405 |
电视 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算公开表
公开04表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,056.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
1,065.98 |
1,065.98 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,082.90 |
本年支出合计 |
55 |
1,115.32 |
1,089.32 |
26.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
32.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
32.41 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,115.32 |
总计 |
60 |
1,115.32 |
1,089.32 |
26.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
公开05表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
32.41 |
32.41 |
|
1,056.90 |
1,056.90 |
|
1,089.32 |
1,089.32 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
32.41 |
32.41 |
|
1,033.57 |
1,033.57 |
|
1,065.98 |
1,065.98 |
|
|
|
|
|
|
文化 |
32.41 |
32.41 |
|
967.62 |
967.62 |
|
1,000.03 |
1,000.03 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
901.63 |
901.63 |
|
901.63 |
901.63 |
|
|
|
|
|
|
艺术表演场所 |
|
|
|
57.00 |
57.00 |
|
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
文化交流与合作 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
其他文化支出 |
32.41 |
32.41 |
|
5.99 |
5.99 |
|
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
|
|
体育 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
新闻出版广播影视 |
|
|
|
15.94 |
15.94 |
|
15.94 |
15.94 |
|
|
|
|
|
|
电视 |
|
|
|
8.94 |
8.94 |
|
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
其他新闻出版广播影视支出 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
18.34 |
18.34 |
|
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
抚恤 |
|
|
|
18.34 |
18.34 |
|
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
死亡抚恤 |
|
|
|
16.71 |
16.71 |
|
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
伤残抚恤 |
|
|
|
1.63 |
1.63 |
|
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
污染防治 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
大气 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
429.79 |
302 |
商品和服务支出 |
283.37 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
277.65 |
30201 |
办公费 |
115.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
44.85 |
30202 |
印刷费 |
2.22 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
30103 |
奖金 |
5.96 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
28.92 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
6.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.72 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
72.41 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
376.16 |
30211 |
差旅费 |
20.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
3.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
289.94 |
30213 |
维修(护)费 |
8.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
18.34 |
30215 |
会议费 |
26.82 |
31020 |
产权参股 |
|
||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
11.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.03 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
64.39 |
30227 |
委托业务费 |
50.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.99 |
|
|
|
||
人员经费合计 |
805.95 |
公用经费合计 |
283.37 |
|||||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开07表
编制单位:霍邱县文广新局(体育局) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
|
|
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
四、霍邱县文广新局(体育局)2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计:1115.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1115.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少1443.08万元,,降低129%,主要原因:一是2016年地方财政补助群众文化支出减少363.5万元。二是2016年其他文化体育与传媒支出减少412.5万元。三是2015年地方财政补助其他文化支出为436.78万元,2016年为38.41万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1115.32万元,其中:财政拨款收入1082.90万元,占97%;事业收入0万元,占0%;经营入收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转和结余32.41万元,占3%
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1115.32万元,其中:基本支出1115.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1115.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1115.32万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1443.08万元,降低129%,主要原因:一是2016年地方财政补助群众文化支出减少363.5万元。二是2016年其他文化体育与传媒支出减少412.5万元。三是2015年地方财政补助其他文化支出为436.78万元,2016年为38.41万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1115.32万元,(含年初结转和结余)占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1443.08万元,降低129%,主要原因:一是2016年地方财政补助群众文化支出减少363.5万元。二是2016年其他文化体育与传媒支出减少412.5万元。三是2015年地方财政补助其他文化支出为436.78万元,2016年为38.41万元。
2、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款出支1115.32万元,占本年支出100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1443.08万元,降低129%,主要原因:一是2016年地方财政补助群众文化支出减少363.5万元。二是2016年其他文化体育与传媒支出减少412.5万元。三是2015年地方财政补助其他文化支出为436.78万元,2016年为38.41万元。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为857.04万元,支出决算为1115.32万元,完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因一是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、额定公用支出超出年初预算数额,原因是在职与退休人员工资增加、津补贴增加,商品和服务支出部分末纳入年初预算。其中基本支出1115.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%具体情况如下:
文化体育与传媒(类)文化体育与传媒(款)文化体育与传媒(项),年初预算为857.04万元,支出决算为1065.98万元,完成年初预算的124.37%,决算数大于预算数的主要原因一是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、额定公用支出超出年初预算数额,原因是在职与退休人员工资增加、津补贴增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为16.71万元,决算数超出预算数的主要原因是退休职工死亡,财政对其家人按政策给予抚恤金补助。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于预算数的主是原因是,该款项为体育彩票非税支出,2016年未纳入年初收入预算。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1115.32万元,其中人员经费805.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费283.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入26万元,本年支出26万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于预算数的主是原因是,该款项为体育彩票非税支出,2016年未纳入年初收入预算。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年度霍邱县文广新局(体育局)机关运行经费951.63万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
2、政府采购情况
2016年度霍邱县文广新局(体育局)政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,霍邱县文广新局(体育局)共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年,霍邱县文广新局(体育局)按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金)0万元。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县文广新局(体育局)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
39.45 |
20.53 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
18.45 |
17.03 |
公务用车购置及运行费 |
21.00 |
3.50 |
其中:公务用车运行维护费 |
21.00 |
3.50 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县文广新局(体育局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为20.53万元,完成年初预算的52.04%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务接待费支出决算为17.03万元,完成年初预算的92.30%,公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元,完成年初预算的16.66%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无变化。
(二)公务接待费支出17.03万元,与2015年度决算相比,减少5.17万元,下降23.28%。下降的原因是公务接待次数减少。2016年霍邱县文广新局(体育局)国内公务接待共340.6批次(其中外事接待340.6批次),3406人次(其中外事接待3406人次)。主要是用于上级部门来检查、指导工作、兄弟县区来交流工作经验、及相关业务接待(如工程招标邀请外地专家来评审安排工作用餐,兄弟县区运动员来我县打交流比赛安排用餐、体育场馆安装器材、设备安排施工工人用餐等情况)经费使用贯彻中央八项规定和省委政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,与2015年度决算相比,减少10.5万元,下降75%。下降的原因是2016年4月行政机关单位公务车辆改革,3.5万元为2016年1月-4月间公务车辆运行支出费用,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位行政公务、及相关业务用车。2016年霍邱县文广新局机关及所属单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
联系方式:霍邱县文广新局(体育局) 政务公开电子邮箱:25340244@qq.com