一、部门主要职能
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2015〕5号)规定,将县体育局职责划入县文化广电新闻出版局,设立霍邱县文化广电新闻出版局(体育局),为县政府工作部门。简称为:文广新局(体育局)。其主要职责如下:
(一)贯彻执行党和国家关于新闻宣传、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版管理、体育工作的方针、政策和法律法规;研究拟订并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版管理、体育工作的政策、规定和措施。
(二)组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作;研究制定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育事业的发展规划和年度计划;统筹管理各类文化、体育发展专项资金,研究制定县本级政府性资金投资文化、体育事业和文化、体育产业计划并组织实施;组织实施县本级政府购买文化、体育服务工作。
(三)研究拟定全县文化、体育基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化、体育建设经费;参与规划、实施全县性重点文化、体育项目建设。研究拟订文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育方面的产业规划和经济政策;指导、推进全县重点文化企业、文化产业示范基地和园区建设,支持小微文化企业和动漫、网络游戏、会展等文化创意业态发展;培育和引导文化、体育产业健康发展。
(四)研究拟订全县文化广电新闻出版及体育行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版及体育行业的人才队伍建设,负责群众文化、艺术、文博、新闻、体育、播音、广电工程系列专业技术人员继续教育培训和职称评定等相关工作;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导县级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全县等级运动员、社会体育指导员和等级裁判员的资格审查。
(五)指导和管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作。
(六)管理社会文体事业。制定全县公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;指导图书馆、文化馆(站)、文管所及基层各类社会文化体育事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文化体育服务体系建设;指导全县社会文体活动开展。
(七)负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全县文物事业;负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
(八)综合管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责民办机构从事出版活动的监督管理;对新闻单位驻地记者站实施行政管理,承担新闻单位记者证的审核、申报和管理工作。
(九)归口管理全县文化、体育市场。会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定;负责对各类文化、体育经营单位的管理、审核和审批工作;负责指导文化市场综合执法工作;依法监督管理文物市场;配合开展“扫黄打非”行动;负责全县体育经营活动的执法工作。
(十)统筹规划群众体育发展,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监管;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责体育彩票的监督和管理;统筹规划竞技体育发展,组织全县性及重大体育竞赛,加强竞技体育人才体系建设;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
(十一)对全县广播影视事业实施行业管理。负责对全县广播电视播出情况的监管,对广播电视播出机构违反《广播电视管理条例》等行为进行查处,保障中央、省、市、县公益无线广电节目对全县的传输覆盖;综合管理全县电影发行、放映市场,负责对全县电影有关项目的审批、申报,研究拟订电影发行、放映市场管理办法并监管实施;指导文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育等相关行业协会、学会等社团工作。
(十二)归口管理全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、体育对外合作与交流工作。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
霍邱县文广新局(体育局)2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算,共9个。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县文广新局(体育局)本级, |
2 |
霍邱县文化市场综合执法队 |
3 |
霍邱县文化馆 |
4 |
霍邱县文物管理所 |
5 |
霍邱县图书馆 |
6 |
霍邱县李氏庄园管理所 |
7 |
霍邱县体育中心 |
8 |
霍邱县体校 |
9 |
霍邱县国民体质检测站 |
三、2015年度一般公共预算收入支出决算情况说明
本年收入合计2558.4万元,其中:财政拨款收入2558.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出合计2526万元,其中:基本支出2323.3万元,占80%;项目支出202.7万元,占20%。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入303.5万元,本年支出303.5万元,年末结转和结余0万元。
五、2015年度一般公共财政预算收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2558.4 |
一、一般公共服务支出 |
2526 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位缴款 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
2526 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
2558.4 |
本年支出合计 |
2526 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
32.4 |
合计 |
2558.4 |
合计 |
2558.4 |
六、2015年度一般公共财政预算收入支出决算表
单位:元
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
||||
小计 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
合计 |
22,541,952.60 |
20,515,052.60 |
2,026,900.00 |
22,217,820.61 |
20,190,920.61 |
11,660,258.98 |
8,530,661.63 |
2,026,900.00 |
324,131.99 |
324,131.99 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
22,408,844.60 |
20,381,944.60 |
2,026,900.00 |
22,084,712.61 |
20,057,812.61 |
11,527,150.98 |
8,530,661.63 |
2,026,900.00 |
324,131.99 |
324,131.99 |
||
20701 |
文化 |
16,539,712.60 |
16,539,712.60 |
0.00 |
16,215,580.61 |
16,215,580.61 |
10,281,871.09 |
5,933,709.52 |
0.00 |
324,131.99 |
324,131.99 |
||
2070101 |
行政运行 |
7,669,912.60 |
7,669,912.60 |
0.00 |
7,669,912.60 |
7,669,912.60 |
6,608,091.60 |
1,061,821.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070102 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070106 |
艺术表演场所 |
367,000.00 |
367,000.00 |
0.00 |
367,000.00 |
367,000.00 |
367,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
3,635,000.00 |
3,635,000.00 |
0.00 |
3,635,000.00 |
3,635,000.00 |
1,589,551.49 |
2,045,448.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070112 |
文化市场管理 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
139,428.00 |
160,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
4,367,800.00 |
4,367,800.00 |
0.00 |
4,043,668.01 |
4,043,668.01 |
1,577,800.00 |
2,465,868.01 |
0.00 |
324,131.99 |
324,131.99 |
||
20702 |
文物 |
295,000.00 |
295,000.00 |
0.00 |
295,000.00 |
295,000.00 |
120,096.00 |
174,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070204 |
文物保护 |
195,000.00 |
195,000.00 |
0.00 |
195,000.00 |
195,000.00 |
120,096.00 |
74,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070299 |
其他文物支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
661,132.00 |
661,132.00 |
0.00 |
661,132.00 |
661,132.00 |
641,132.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070301 |
行政运行 |
641,132.00 |
641,132.00 |
0.00 |
641,132.00 |
641,132.00 |
641,132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
广播影视 |
788,000.00 |
788,000.00 |
0.00 |
788,000.00 |
788,000.00 |
157,951.89 |
630,048.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
788,000.00 |
788,000.00 |
0.00 |
788,000.00 |
788,000.00 |
157,951.89 |
630,048.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
4,125,000.00 |
2,098,100.00 |
2,026,900.00 |
4,125,000.00 |
2,098,100.00 |
326,100.00 |
1,772,000.00 |
2,026,900.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
4,125,000.00 |
2,098,100.00 |
2,026,900.00 |
4,125,000.00 |
2,098,100.00 |
326,100.00 |
1,772,000.00 |
2,026,900.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
133,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、2015年度一般公共财政预算支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2222.5 |
2019.8 |
202.7 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
2209.2 |
2006.5 |
202.7 |
|
|
|
||
20701 |
文化 |
1602.5 |
1602.5 |
|
|
|
|
||
2070101 |
行政运行 |
767.4 |
767.4 |
|
|
|
|
||
2070106 |
艺术表演场所 |
36.7 |
36.7 |
|
|
|
|
||
2070109 |
群众文化 |
362.5 |
362.5 |
|
|
|
|
||
2070110 |
文化交流与合作 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
2070112 |
文化市场管理 |
30 |
30 |
|
|
|
|
||
2070199 |
其他文化支出 |
403.9 |
403.9 |
|
|
|
|
||
20702 |
文物 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
||
2070204 |
文物保护 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
||
2070205 |
博物馆 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
2070299 |
其他文物支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
20703 |
体育 |
66.1 |
66.1 |
|
|
|
|
||
2070301 |
行政运行 |
64.1 |
64.1 |
|
|
|
|
||
2070399 |
其他体育支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
20704 |
广播影视 |
78.8 |
78.8 |
|
|
|
|
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
78.8 |
78.8 |
|
|
|
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
412.5 |
209.8 |
202.7 |
|
|
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
412.5 |
209.8 |
202.7 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
||
八、2014年度一般公共财政预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2222.5 |
2019.8 |
202.7 |
207 |
文化体育与传媒 |
2209.2 |
2006.5 |
|
||
20701 |
文化 |
1602.5 |
1602.5 |
|
||
2070101 |
行政运行 |
767.4 |
767.4 |
|
||
2070106 |
艺术表演场所 |
36.7 |
36.7 |
|
||
2070109 |
群众文化 |
362.5 |
362.5 |
|
||
2070110 |
文化交流与合作 |
2 |
2 |
|
||
2070112 |
文化市场管理 |
30 |
30 |
|
||
2070199 |
其他文化支出 |
403.9 |
403.9 |
|
||
20702 |
文物 |
49.3 |
49.3 |
|
||
2070204 |
文物保护 |
19.3 |
19.3 |
|
||
2070205 |
博物馆 |
20 |
20 |
|
||
2070299 |
其他文物支出 |
10 |
10 |
|
||
20703 |
体育 |
66.1 |
66.1 |
|
||
2070301 |
行政运行 |
64.1 |
64.1 |
|
||
2070399 |
其他体育支出 |
2 |
2 |
|
||
20704 |
广播影视 |
78.8 |
78.8 |
|
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
78.8 |
78.8 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
412.5 |
209.8 |
202.7 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
412.5 |
209.8 |
202.7 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.3 |
13.3 |
|
||
20808 |
抚恤 |
13.3 |
13.3 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13.3 |
13.3 |
|
||
九、2014年度政府性基金预算收支决算表
单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
303.5 |
303.5 |
303.5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
80 |
80 |
80 |
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
80 |
80 |
80 |
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
80 |
80 |
80 |
|
|
||
229 |
其他支出 |
|
223.5 |
223.5 |
223.5 |
|
|
||
22906 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
223.5 |
223.5 |
223.5 |
|
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
223.5 |
223.5 |
223.5 |
|
|
||
财政拨款支出决算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
36.2 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
22.2 |
公务用车购置及运行费 |
14 |
其中:公务用车运行维护费 |
14 |
公务用车购置 |
0 |
二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明
霍邱县文广新局(体育局)2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.2万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为22.2万元,较上年同期上涨30%,增加原因为机构体制改革原文广新局与原体育局合并为霍邱县文广新局(体育局)业务及相关工作增加,致使公务接待费增加。公务用车购置及运行费支出决算为14万元,较上年同期上涨50%,增加原因为机构体制改革原文广新局与原体育局合并为霍邱县文广新局(体育局)在编车辆为2辆。2015年公务用车购置数0辆,保有量2辆。国内公务接待的批次 240批,人次2466人。