一、 单位基本职能
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规;拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;加强电子商务工作,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)分析国际经贸形势和我县进出口状况,提出促进外贸增长方式转变和外贸进出口总量平衡的宏观调控建议;管理国家、省、市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金;执行国家制定的进出口商品管理目录和办法;指导全县机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作。
(七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化建设工作;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关问题;贯彻执行技术引进、设备进口、国家限制出口工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
(八)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织配合对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。
(十)宏观指导全县外商投资工作,分析研究全县外商投资情况,定期向县政府报送有关动态;拟定利用外商投资政策;指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作;依法批准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项,并核发批准证书;监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。
(十一)负责全县对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,指导和监督全县对外承包工程、劳务合作和设计咨询等业务;执行国家境外投资管理办法和具体政策,依法审核上报县内在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
(十二)归口管理全县经贸外事活动,联系我国驻外商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构;加强全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。
(十三)归口管理县商贸流通协会、县物资流通协会;负责管理县市场服务中心和县商务综合执法大队;指导有关协会工作。
(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
霍邱县商务局2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算,共2个。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县商务局(本级) |
2 |
霍邱县市场服务中心 |
三、商务局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计752.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计752.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加113.6万元,增长17.77%,主要原因:一是增资;二是综合定额标准提高。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计752.8万元,其中:财政拨款收入752.8万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计514万元,其中:基本支出514万元。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计752.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计752.8万元(含年末财政拨款结转和结余),其中,一般公共预算财政拨款支出514万元,占本年支出的68%。一般公共预算财政拨款基本支出514万元,其中人员经费360.5万元,公用经费153.5万元。
(五)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县商务局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(六)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度霍邱县商务局无局机关运行经费。
2、政府采购情况。
2015年度霍邱县商务局无政府采购支出。
四、商务局2015年度决算公开表
(一)、收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
752.8 |
一、一般公共服务支出 |
752.8 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位缴款 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其它支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
752.8 |
本年支出合计 |
514.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
上年结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
238.8 |
合计 |
752.8 |
合计 |
752.8 |
(二)、收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
752.8 |
752.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务 |
752.8 |
752.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
140.9 |
140.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
127.9 |
127.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
13 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
566.9 |
566.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
566.9 |
566.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
(三)、支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
514.00 |
514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务 |
122.3 |
122.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
122.3 |
122.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
13 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40 |
40 |
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
346.7 |
346.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
346.7 |
346.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
(四)、财政拨款收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
752.8 |
一、一般公共服务支出 |
122.3 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生支出与计划生育支出 |
5.0 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40.0 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
346.7 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其它支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
752.8 |
本年支出合计 |
514.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
238.8 |
一般 公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
752.8 |
合计 |
752.8 |
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
514 |
514 |
0.00 |
201 |
一般公共服务 |
122.3 |
122.3 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
122.3 |
122.3 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
13 |
13 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5 |
5 |
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40 |
40 |
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
346.7 |
346.7 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
346.7 |
346.7 |
0.00 |
||
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
514.0 |
360.5 |
153.5 |
||
301 |
工资福利支出 |
230.8 |
230.8 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
222.8 |
222.8 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
151.4 |
0.0 |
151.4 |
|
30201 |
办公费 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
30202 |
印刷费 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
|
30204 |
手续费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
30206 |
电费 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
30211 |
差旅费 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
30214 |
租赁费 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
30215 |
会议费 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
30216 |
培训费 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.3 |
0.0 |
11.3 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
|
30226 |
劳务费 |
69.2 |
0.0 |
69.2 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30228 |
工会经费 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
30229 |
福利费 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.3 |
0.0 |
13.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.7 |
129.7 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
100.2 |
100.2 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
2.3 |
2.3 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
26.5 |
26.5 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
|
310 |
其他资本性支出 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
|||||
(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
|
|||||||||
霍邱县商务局2015年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
23.2 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
11.3 |
公务用车购置及运行费 |
11.9 |
其中:公务用车运行维护费 |
11.9 |
公务用车购置 |
|
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算23.2万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含霍邱县商务局(本级)和霍邱县市场服务中心。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为11.3万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元,其中公务用车运行维护费为11.9万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出(略)
(二)2015年度公务接待费支出11.3万元, 与2014年度决算相比,增加0.6万元,增长5.6%,增长的原因是2016年度工作比2015年度多了,客观上增加了招待费。此外,物价逐年上涨,致使成本增加,招待费用上涨。2015年商务局国内公务接待共141批次,1128人次。我局经费使用贯彻了中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元。其中公务用车运行维护费为11.9万元。2015年度霍邱县商务局(本级)及霍邱县市场服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
电子邮箱:anna20088877@126@.com。