内部审计机构主要职责
(一)对贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;对发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;
(二)对财政财务收支进行审计;对固定资产投资项目进行审计;
(三)对自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;
(四)对所属境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计;
(五)对经济管理和效益情况进行审计;
(六)对内部控制及风险管理情况进行审计;
(七)对内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;
(八)协助单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;
(九)对内部审计工作进行指导、监督和管理;
(十)国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。
股室负责人:尹浩辉
办公地址:政务中心北侧住建局大楼6楼609室 办公电话:0564-6019197 传真:0564-6027036 邮箱:ahhqxjsj@163.com
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