一、部门主要职能
加强劳动保障行政执法,维护劳动者合法权益。宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、劳动保障监察大队2016年度部门决算报表
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收入支出决算总表
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公开01表 金额单位:万元 |
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编制单位:六安市霍邱县劳动保障监察大队 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
32.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
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二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.08 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
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|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
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本年收入合计 |
32.08 |
本年支出合计 |
32.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
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年初结转和结余 |
0.0 |
年末结转和结余 |
0.0 |
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|
总计 |
32.08 |
总计 |
32.08 |
收入决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开02表
金额单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
|||||||
栏 次 |
合 计 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
32.08 |
32.08 |
|
|
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支出决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开03表
金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
||||||
栏 次 |
合 计 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
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财政拨款收入支出决算总表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开04表
金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决 算 数 |
项目(按功能分类) |
决 算 数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
32.08 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.08 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十五、商业服务业支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
32.08 |
本年支出合计 |
32.08 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
合 计 |
32.08 |
合 计 |
32.08 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开05表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
合计 |
|
|
|
32.08 |
32.08 |
|
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
|
|
32.08 |
32.08 |
|
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开06表
金额单位:万元
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
25.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2.93 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
11.09 |
30201 |
办公费 |
0.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.40 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.69 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.35 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.61 |
30211 |
差旅费 |
2.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
304 |
对企事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.61 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
29.15 |
公用经费合计 |
2.93 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队 公开07表
金额单位:万元
项 目
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科 目 编 码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
|
|||||||||
|
|
|
|
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三、劳动保障监察大队2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计32.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计32.08万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计32.08万元,其中:财政拨款收入32.08万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计32.08万元,其中:基本支出32.08万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计32.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计32.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入32.08万元,占本年度收入的100%。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出32.08万元,占本年支出的100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为32.08万元,支出决算为32.08万元,完成年初预算的100%。其中,基本支出32.08万元,占100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出32.08万元,其中人员经费29.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金;公用经费2.93万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县劳动保障监察大队2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度霍邱县劳动保障监察大队机关运行经费2.93万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行费用:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护法及其他费用。
五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:霍邱县劳动保障监察大队
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
0.50 |
0.47 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
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六、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.47万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出0.47万元。主要用于劳动保障监察相关业务部门人员接待费用,经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元。