目录
第一部分霍邱县发改委(物价局)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分霍邱县发改委(物价局)2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分霍邱县发改委(物价局)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 霍邱县发改委(物价局)概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,统筹协调经济社会发展,分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。制定价格改革的中长期规划和年度计划并组织实施;根据全县经济发展和价
格预期制定价格调控目标。负责对国家、省、市价格政策和法律法规的执行实施监督检查。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批(核准、备案)重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展。
(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。
(六)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起(大别山扶贫连片开发、皖北发展、合肥经济圈结对合作等)政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责开发区的有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。 。
(七)研究提出全县社会事业发展战略,拟定全县人口发展战略、规划和社会事业发展中长期规划和年度计划;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(八)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。
(九)推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作;宣传贯彻国家、省和市有关节约能源法律法规、方针政策,组织拟订应对气候变化的规划和政策;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产有关工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。依法承担全县节能监察相关工作;依法查处违反节能法律法规、规章制度行为。
(十)参与有关地方性规范性文件的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;指导和协调招投标工作。
(十一)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。
(十二)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;必要时按照规定综合运用经济、法律、行政手段调控市场价格。
(十三)组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和价格;对实施市场调节的商品和服务价格进行指导。
(十四)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;治理乱收费;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全县价格(收费)管理目录。
(十五)负责全县价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;实施商品和服务价格明码标价;开展全县价格监督检查。
(十六)负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农业产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的物进行价格鉴定、认证。
(十七)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,霍邱县发改委(物价局)2017年度部门决算包括:委本级决算。
纳入霍邱县发改委(物价局)2017年度部门决算编制范围的二级单位0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县发改委(物价局)本级 |
2 |
…… |
第二部分 霍邱县发改委(物价局)2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
907.83 |
一、一般公共服务支出 |
405.86 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
501.97 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
907.83 |
本年支出合计 |
907.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
907.83 |
总计 |
907.83 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
907.83 |
907.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010401 |
行政运行 |
365.36 |
365.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
501.97 |
501.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
491.72 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
491.72 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
907.83 |
416.11 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010401 |
行政运行 |
365.36 |
365.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010408 |
物价管理 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
501.97 |
10.25 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
491.72 |
0.00 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
491.72 |
0.00 |
491.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
416.11 |
一、一般公共服务支出 |
405.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
491.72 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
501.97 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
907.83 |
本年支出合计 |
907.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
907.83 |
合计 |
907.83 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416.11 |
416.11 |
0.00 |
416.11 |
416.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
405.86 |
405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.36 |
365.36 |
0.00 |
365.36 |
365.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
2010408 |
物价管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
206.71 |
302 |
商品和服务支出 |
91.12 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
140.85 |
30201 |
办公费 |
11.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
26.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
12.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.77 |
30207 |
邮电费 |
1.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.27 |
30211 |
差旅费 |
14.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
2.30 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
77.09 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.67 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
38.88 |
30227 |
委托业务费 |
19.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.24 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.70 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
324.99 |
公用 |
91.12 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
491.72 |
491.72 |
|
491.72 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
491.72 |
491.72 |
|
491.72 |
0.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
491.72 |
491.72 |
|
491.72 |
0.00 |
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
491.72 |
491.72 |
|
491.72 |
0.00 |
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第三部分 霍邱县发改委(物价局)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计907.83万元,支出总计907.83万元。与2016年相比,收、支总计各减少216.02万元,下降19%,主要原因:一是缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少;二是从2017年10月份开始退休人员工资全部转入社保,收入和支出同时减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计907.83万元,其中:财政拨款收入907.83万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计907.83万元,其中:基本支出416.11万元,占46%;项目支出491.72万元,占54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计907.83万元,支出总计907.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少216.02万元,下降19%,主要原因:一是缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少;二是从2017年10月份开始退休人员工资全部转入社保,收入和支出同时减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入416.11万元,占本年收入的46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少165.74万元,下降28%。主要原因缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出416.11万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.74万元,下降28%。主要原因一是缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出416.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出405.86万元,占98%;城乡社区(类)支出10.25万,占2%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.88万元,支出决算为416.11万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:一是缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少;二是从2017年10月份开始退休人员工资全部转入社保,收入和支出同时减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出416.11万元,其中人员经费324.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费91.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款,本年收入491.72万元,本年支出491.72万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初预算为491.72万元,支出决算为491.72万元,完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,霍邱县发改委(物价局)机关运行经费支出416.11万元,比2016年减少148.13万元,下降26%,主要原因一是缴入国库的行政事业性收费收入和罚没收入没有完成年初预算数,造成收入减少;二是从2017年10月份开始退休人员工资全部转入社保,收入和支出同时减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,霍邱县发改委(物价局)政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,霍邱县发改委(物价局)共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的大型设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,霍邱县发改委(物价局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。