一、部门主要职能
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2015〕5号)规定,将县扶贫开发工作办公室职责划入县政府办公室,设立霍邱县人民政府办公室(法制办公室、扶贫开发办公室),为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。基本职能:
(一)负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。
(二)负责组织、协同起草、修改县政府有关综合性重要文件;起草县政府领导同志讲话文稿。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(五)研究县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
(六)督促检查县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(七)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门和各乡镇政府以及开发区管委会向县政府反映的重要问题;根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报县政府领导决定。
(八)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(九)指导、监督全县政府信息公开工作。
(十)负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的办理。
(十一) 根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向县政府领导提出建议。
(十二)贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责县外事工作领导小组办公室日常工作;负责全县外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理有关工作;承担县对外友好协会的具体工作。
(十三)依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我县的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
(十四)负责全县扶贫开发的组织、指导和协调工作,贯彻落实扶贫政策,制定全县扶贫开发规划。
(十五)做好财政专项扶贫资金项目的评估论证、公告公示、申报备案、规范建设、资金管理、项目验收、资金审计、督促检查等工作。
(十六)实施精准扶贫,对贫困村、贫困户实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。
(十七)研究提出推进依法行政和法治政府建设的具体措施和工作建议;研究提出涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中普遍性问题的处理意见,拟订完善有关制度、规范性文件和答复意见。协助县长办理法制工作事项。
(十八)统筹规划并拟定县政府规范性文件;审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案;承办县政府规范性文件的解释工作;承办国家和省、市交办的法律、法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作;承办县政府法律顾问有关事务;负责乡镇、开发区和政府各部门规范性文件的登记备案工作。
(十九)协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议;负责有关管理领域相对集中行政处罚权的业务指导和协调工作;参与研究推进行政执法体制改革工作;负责对乡镇、开发区和政府各部门行政调解工作的指导有关工作。
(二十)协助县政府负责人出庭应诉;受县政府委托,代理县政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁、执行和其他非诉法律事务;承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件,协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项;具体承担县政府的行政执法监督工作;协助行政审批项目清理工作,推进政府权力清单和责任清单建设。
(二十一)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
霍邱县人民政府办公室2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算,共1个。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县人民政府办公室本级 |
三、政府办2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1129.5万元(含政府性基金预算财政拨款),支出总计1129.5万元。与2014年相比,收、支总计各增加140.4万元,增长14%。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1129.5万元,其中:财政拨款收入1129.5万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1129.5万元,其中:基本支出1129.5万元,占100%;项目支出0万元。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1129.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1129.5万元(含年末财政拨款结转和结余),其中,一般公共预算财政拨款支出1129.5万元,占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款基本支出1129.5万元,其中人员经费622.9万元,公用经费506.7万元。
(五)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
政府办2015年度没有政府性基金收入和支出。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六安市霍邱县政府办公室2015年收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1129.5 | 一、一般公共服务支出 | 1129.5 |
二、上级补助收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1129.5 | 本年支出合计 | 1129.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
总计 | 1129.5 | 总计 | 1129.5 |
六安市霍邱县政府办公室2015年收入决算表(单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一般公共服务支出 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1116.7 | 1116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政运行 | 917.8 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
法制建设 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
信访事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.9 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宗教事务 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他宗教事务支出 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六安市霍邱县政府办公室2015年支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共服务支出 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1116.7 | 1116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政运行 | 917.8 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
法制建设 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
信访事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.9 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宗教事务 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他宗教事务支出 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六安市霍邱县政府办公室2015年财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共服务支出 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1116.7 | 1116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政运行 | 917.8 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
法制建设 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
信访事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.9 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宗教事务 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他宗教事务支出 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六安市霍邱县政府办公室2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1129.5 | 一、一般公共服务支出 | 1129.5 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、国防支出 | 0 | ||
四、公共安全支出 | 0 | ||
五、教育支出 | 0 | ||
六、科学技术支出 | 0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1129.5 | 本年支出合计 | 1129.5 |
年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 0 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||
合计 | 1129.5 | 合计 | 1129.5 |
六安市霍邱县政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1129.5 | 1129.5 | 0 |
一般公共服务支出 | 1129.5 | 1129.5 | 0 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1116.7 | 1116.7 | 0 | |||
行政运行 | 917.8 | 917.8 | 0 | |||
法制建设 | 4 | 4 | 0 | |||
信访事务 | 2 | 2 | 0 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.9 | 192.9 | 0 | |||
宗教事务 | 12.8 | 12.8 | 0 | |||
其他宗教事务支出 | 12.8 | 12.8 | 0 | |||
六安市霍邱县政府办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 | |||||||||
霍邱县政府办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
125.4 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
11.3 |
公务用车购置及运行费 |
114.1 |
其中:公务用车运行维护费 |
114.1 |
公务用车购置 |
|
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县政府办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为125.4万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为11.3万元,公务用车购置及运行费支出决算为114.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元
(二)公务接待费支出11.3万元, 与2014年度决算相比,减少0.6万元,下降5%,下降的原因是在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府、市委市政府等具体要求,严格执行相关规定。2015年政府办国内公务接待共81批次,1296人次。
(三)公务用车购置及运行费支出114.1万元,与2014年度决算相比,减少15.6万元,下降12%,下降的原因是公务用车使用过程中,严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府、市委市政府等具体要求,严格执行相关规定。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年,政府办机关财政拨款的公务用车保有量为14辆。