一、部门主要职能
霍邱县人民政府办公室主要职责
(一)负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。
(二)负责组织、协同起草、修改县政府有关综合性重要文件;起草县政府领导同志讲话文稿。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(五)研究县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
(六)督促检查县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(七)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门和各乡镇政府以及开发区管委会向县政府反映的重要问题;根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报县政府领导决定。
(八)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(九)指导、监督全县政府信息公开工作。
(十)负责政府代表议案建议意见和政协委员提案的办理。
(十一) 根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向县政府领导提出建议。
(十二)贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责县外事工作领导小组办公室日常工作;负责全县外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理有关工作;承担县对外友好协会的具体工作。
(十三)依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我县的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
(十四)负责全县扶贫开发的组织、指导和协调工作,贯彻落实扶贫政策,制定全县扶贫开发规划。
(十五)做好财政专项扶贫资金项目的评估论证、公告公示、申报备案、规范建设、资金管理、项目验收、资金审计、督促检查等工作。
(十六)实施精准扶贫,对贫困村、贫困户实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。
(十七)研究提出推进依法行政和法治政府建设的具体措施和工作建议;研究提出涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中普遍性问题的处理意见,拟订完善有关制度、规范性文件和答复意见。协助县长办理法制工作事项。
(十八)统筹规划并拟定县政府规范性文件;审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案;承办县政府规范性文件的解释工作;承办国家和省、市交办的法律、法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作;承办县政府法律顾问有关事务;负责乡镇、开发区和政府各部门规范性文件的登记备案工作。
(十九)协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议;负责有关管理领域相对集中行政处罚权的业务指导和协调工作;参与研究推进行政执法体制改革工作;负责对乡镇、开发区和政府各部门行政调解工作的指导有关工作。
(二十)协助县政府负责人出庭应诉;受县政府委托,代理县政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁、执行和其他非诉法律事务;承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件,协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项;具体承担县政府的行政执法监督工作;协助行政审批项目清理工作,推进政府权力清单和责任清单建设。
(二十一)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、2016年度部门决算单位构成
霍邱县人民政府办公室本级2016年度部门决算单位1个。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县人民政府办公室本级 |
2 |
…… |
三、县人民政府办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位:政府办 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
829.02 |
一、一般公共服务支出 |
779.92 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1.70 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.00 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
4.40 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
829.02 |
本年支出合计 |
829.02 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
总计 |
829.02 |
总计 |
829.02 |
||
收入决算表
公开02表
编制单位:政府办 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
829.02 |
829.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
779.92 |
779.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
779.92 |
779.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
655.43 |
655.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010307 |
法制建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他支政府办公厅(室)及相关机构事务出 |
120.49 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070110 |
文化交流与合作 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
1.0 |
1.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20816 |
红十字事业 |
5.0 |
5.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.0 |
5.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位:政府办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
829.02 |
829.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
779.92 |
779.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
779.92 |
779.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
655.43 |
655.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010307 |
法制建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010199 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
120.49 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20701 |
文化 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070110 |
文化交流与合作 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070199 |
其他文化支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20816 |
红十字事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2081699 |
其他红十字事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21103 |
污染防治 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2110301 |
大气 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||
编制单位:政府办 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
829.02 |
一、一般公共服务支出 |
779.92 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1.70 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.00 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
4.40 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
829.02 |
本年支出合计 |
829.02 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
||
合计 |
829.02 |
合计 |
829.02 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
编制单位:政府办 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
374.65 |
302 |
商品和服务支出 |
236.87 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
162.70 |
30201 |
办公费 |
46.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
63.51 |
30202 |
印刷费 |
7.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
55.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
36.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.90 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
27.44 |
30206 |
电费 |
4.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.95 |
30207 |
邮电费 |
16.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
9.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
217.50 |
30211 |
差旅费 |
21.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
85.95 |
30213 |
维修(护)费 |
5.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
38.00 |
30215 |
会议费 |
26.70 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
7.25 |
30216 |
培训费 |
2.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
86.30 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.64 |
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人员经费合计 |
592.15 |
公用经费合计 |
236.87 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: 政府办 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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(注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。)
四、县政府办公室2016年度部门决算说明
县政府办公室2016年底在职在岗56人,退退休22人,享受遗属补助8人。2016年度收支决算情况如下:
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计829.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计829.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比决算减少300.48万元,减少26.6%,主要原因:一是公车改革后,公务用车费用减少;二是部分维修工程结束,费用减少,三是压缩开支,提高经费使用效率,四是部分机构调整,减少了收支。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计829.02万元,其中:财政拨款收入829.02万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计829.02万元,其中:基本支出829.02万元,占100%;项目支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计829.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计829.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计各减少300.48万元,减少26.6%,主要原因:一是公车改革后,公务用车费用减少;二是部分维修工程结束,费用减少,三是压缩开支,提高经费使用效率,四是部分机构调整,减少了开支。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入829.02万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少330.48万元,减少300.48万元,减少26.6%,主要原因:一是公车改革后,公务用车费用减少;二是部分维修工程结束,费用减少,三是压缩开支,提高经费使用效率,四是部分机构调整,减少了开支。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出829.02万元,占本年支出的100%。与2015年相比支出减少330.48万元,减少300.48万元,减少26.6%,主要原因:一是公车改革后,公务用车费用减少;二是部分维修工程结束,费用减少,三是压缩开支,提高经费使用效率,四是部分机构调整,减少了开支
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为829.02万元,支出决算为829.02万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出829.02万元,其中人员经费 592.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费236.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县人民政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度县政府办公室机关运行经费236.87万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度县人民政府办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,县政府办公室共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的大型设备0台(套)。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数(填列上年预算公开数) |
决算数 |
合计 |
125 |
52.53 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
20 |
11.37 |
公务用车购置及运行费 |
105 |
41.16 |
其中:公务用车维护费 |
105 |
41.16 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为52.53万元,完成年初预算的43.6%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为11.37万元,完成年初预算的63.17%,公务用车购置及运行费支出决算为41.16万元,完成年初预算的39.2%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用为0。
(二)公务接待费支出11.37万元, 与2015年度决算相比,基本持平。2016年县政府办公室国内公务接待共117批次,1278人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出41.16万元,与2015年度决算相比,减少84.24万元,下降67.18%,下降的原因是2016年3月底公车改革公务用车全部上交。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。