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信息名称: 霍邱县2019年1月份财政收支情况简析和解读 信息格式: TXT,JPG
号: 3236000/201902-00044 组配分类: 财政资金收支运行与解读回应
主题分类: 财政、金融、审计、统计 体裁分类: 公告
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-02-19
生效日期: 废止日期:
号: 词: 财政收支 解读
内容概述:

霍邱县2019年1月份财政收支情况简析和解读

2019-02-19 16:31   文字大小:[ ]   背景色:       
    一、一般公共预算收支完成情况
    (一)一般公共预算收入完成情况
    1月份,全县完成一般公共预算收入35393万元,占年初预算的15.2%,同比增收5706万元,增长19.2%,超序时进度6.5%。
    收入分部门看:税务部门完成28727万元,占年初预算的15.3%,同比减收960万元,下降3.2%,超序时进度7%;财政部门完成6666万元,占年初预算的15%,同比增收6666万元,超序时进度6.6%。

    收入分级次看:地方级收入完成22384万元,占年初预算的14.2%,同比增收5740万元,增长34.5%;中央级收入完成12924万元,占年初预算的17.4%,同比减收98万元,下降0.8%;出口退税完成85万元,占年初预算的8.5%,同比增加64万元,增长304.8%。(如下图,见附表一)

    (二)一般公共预算支出完成情况
    1月份,全县完成一般公共预算支出52421万元,占年初预算的11.4%,同比增加4239万元,增长8.8%;其中:“教育、卫生健康、社会保障等”民生类支出完成44842万元,占总支出的85.54%,同比增长11.14%;“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区”等八项支出完成39332万元,占总支出的75.03%,同比增长6.08%。(见附表二,支出结构如下图)。

    (三)、一般公共预算收支运行的主要特点
    1、收入总量增加,实现2019年开门红。
    1月份,全县完成一般公共预算收入35393万元,同比增长19.2%,其中税收收入28045万元,占总收入的79.24%,同比减收1042万元,下降3.6%;地方级收入22384万元,同比增收5740万元,增长34.5%。具体税种收入情况如下表:

    2、支柱行业收入总量下降,增速下降。
    1月份铁矿业和房地产业共实现税收16898万元,占税收收入的60.25%,占财政总收入的47.74%;同比减收2692万元,下降13.7%。其中:
    (1)铁矿业1月份入库税收12251万元,同比增收1682万元,增长15.9%(主要受铁精粉产量、销量增加和价格上涨等因素影响)。
    1月份铁精粉均价612元/吨,同比上涨了9元/吨;产量、销量较同期分别增加20.6万吨、21.8万吨。目前磁铁矿666.73元/吨左右(为大于65品位出门价,金安矿提供),镜铁矿606元/吨左右(为64品位,开发矿提供)。
    (2)房地产业1月份入库税收4647万元,同比减收4374万元,下降48.5%(主要是我县重点房地产项目已进入销售尾声,新的项目尚未开始销售)(见下表)。

    3、收入质量下降,非税收入占比较高。
    1月份完成一般公共预算收入中,税收收入占比79.24%,同比下降18.74%,地方级税收同比下降5.9%;非税收入(按市口径)完成7348万元,占总收入的20.76%,同比增长18.74%。
    4、各项支出平稳有序,重点支出保障有力。
    1月份完成财政一般公共预算支出52421万元,占年初预算的11.4%,同比增长8.8%,其中:一般公共服务支出4384万元,同比下降21.3%;教育支出14882万元,同比增长33.1%;社会保障和就业支出15422万元,同比增长1.6%;农林水支出9782万元,同比增长0.8%;城乡社区支出1037万元,同比下降19%,卫生健康支出1453万元,同比增长8.3%。
    5、收支矛盾突出,支出压力加大。
    1月份一般公共预算收入总量虽然在增加,但税收收入较同期下降了18.74%,同时随着国家“减税降费”等政策逐步出台、落地,对完成年初预算任务带来了压力。脱贫攻坚、重点工程、民生工程县级配套等重点支出刚性需求增加,使财政支出压力与日俱增并进一步加大,造成库款调度难度同步加大。
    二、政府性基金预算收支完成情况
    (一)政府性基金预算收入完成情况
    1月份完成政府性基金预算收入8270万元,完成年初预算的5.3%。其中:国有土地使用权出让收入8270万元。
    (二)政府性基金预算支出完成情况
    1月份完成政府性基金预算支出16000万元,完成年初预算的10.32%,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16000万元。
    三、下步重点工作
    一是强化征管,加强收入管理。紧紧抓住年初人代会确定的全年收入任务目标这条主线,深入贯彻国家“减税降费”政策,认真落实县委县政府关于财政收入的决策部署,加强税务、财政部门的沟通与协调,依法组织收入;强化征管措施,加强收入预期管理,深挖收入增长点,加大对重点税源、重点行业的监控,着力精准预测。同时加大税法宣传力度,充分利用综合治税平台,加大清欠力度,堵塞跑冒滴漏,做到应收尽收,确保2月份收入计划顺利完成。

    二是严格预算执行,加强支出管理。面临收支矛盾凸显,支出压力进一步加大,各单位、部门要严格执行年初预算批复;严格预算追加,没有列入预算的项目,非特殊情况,一律不得支出。同时着力优化预算支出结构,调整预算支出方式,大力压缩一般性支出,积极压减“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。要加快基本预算支出进度,提高预算执行率,切实发挥财政资金的使用效益。
    三是深化制度改革,继续抓好债务管理等工作。深化国库集中支付改革,完善预决算公开方式,推进部门支出及专项绩效评价,加强财政队伍建设。继续加强对政府性债务管理、债务风险防控,按时完成债务月报;加强财政日常监督检查力度,重点加强对财政性资金、扶贫领域资金的监管;加大对“小金库”专项治理工作的力度。
    四是认真抓好近期几项重点工作。1、认真做好县委巡察整改工作;2、抓好2月份库款调度,确保预算支出平稳推进;按时完成国库月报工作;3、继续做好2019年预算公开工作;4、完成县乡两级财政暂付性款项统计及消化情况统计工作;5、其他工作。


送:省财政厅,市财政局,县委办、人大办、政府办、政协办,县国税局、地税局,县直有关单位,各乡镇人民政府
发:各乡镇财政所(分局)